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我现在税务注销,之前验资后,挂的其他应收账款和实收资本300万要处理吗

2023-03-14 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-14 09:32

你好,需要的做相反的分录。

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快账用户9149 追问 2023-03-14 09:33

当时银行上有走账的,现在做,不是抽逃出资吗

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齐红老师 解答 2023-03-14 09:33

你好,属于的,属于除草出资,你老板还能花钱回来吗?

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齐红老师 解答 2023-03-14 09:34

你老板能还钱回来的话,借银行存款,贷其他应收款,借实收资本,贷银行存款,最后还是给他。只不过是让他把帐上还回来。

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快账用户9149 追问 2023-03-14 09:35

验资是找的其他机构垫的资

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快账用户9149 追问 2023-03-14 09:35

肯定还不回来

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齐红老师 解答 2023-03-14 09:35

你好,还不回来的话,你直接借实收资本,贷其他应收款就是了。

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齐红老师 解答 2023-03-14 09:35

反正他现在是注销。

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快账用户9149 追问 2023-03-14 09:39

账上还挂点应收账款,应付账款,其他应付款,要处理吗

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齐红老师 解答 2023-03-14 09:41

需要的资产负债表都需要清理。

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齐红老师 解答 2023-03-14 09:41

资产负债表里面的期末余额都是零。

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快账用户9149 追问 2023-03-14 09:52

不可能是0的,未分配利润里还有数据

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齐红老师 解答 2023-03-14 09:53

你好,未分配利润是盈利的还是亏损的?

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快账用户9149 追问 2023-03-14 09:53

是亏损的

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齐红老师 解答 2023-03-14 09:55

这未分配利润肯定还有另一个科目也有余额,具体的是哪一个科目?

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你好,需要的做相反的分录。
2023-03-14
你好,现在是认缴制,没有收到钱就不做分录了,收到钱时技术是受资本。不需要你写的这个分录。
2023-12-11
同学您好, 可以写注销对冲往来。
2023-07-29
同学你好 应该先把原股东做实收资本,然后再做实收资本转股东处理哦
2021-12-15
都已经交税了,没法调整了哈,除非他们实际投资进来冲
2023-04-24
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