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像这样的发票我们是购买方,这个负数应该怎么做账

像这样的发票我们是购买方,这个负数应该怎么做账
2023-03-14 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-14 17:19

您好, 按照之前的做负数就行了

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快账用户1637 追问 2023-03-14 17:20

这个是折扣

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齐红老师 解答 2023-03-14 17:20

折扣也是按照这么做的。

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您好, 按照之前的做负数就行了
2023-03-14
你好,你是用于哪里的
2022-07-15
你好,你单位是a公司吗?如果是的话,12月份借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出,一月份收到这个发票放到12月份的凭证后面就可以。
2022-02-24
借库存商品,贷银行存款数量是110,金额就是100的那个。
2023-05-29
同学你好 直接冲减就可以了
2023-02-06
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