你好; 一般是 1.总机构分摊所得税额=应纳所得税额×25%(即25% 就地办理缴库或退库 ) 2.总机构财政集中分配所得税额=应纳所得税额×25%(即25%就地全额缴入中央国库或退库) 3.分支机构分摊所得税额=应纳所得税额×50% 4.分支机构分配比例=(该分支机构营业收入÷分支机构营业收入合计)×35%+(该分支机构职工薪酬÷分支机构职工薪酬合计)×35%+(该分支机构资产总额÷分支机构资产总额)×30% 5.分支机构分配所得税额=该分支机构分配比例×分支机构分摊所得税额

老师 这个是什么意思 我怎么查找这个数据来源呢 什么时候需要填写在这个红色圈圈内
老师好,这张图红色圈圈,144000是怎么算出来的,如果我把上面450000改成50000,那个144000就变成0了,这表示什么意思?谢谢老师
老师,您好,请问我单位营业范围是这样的,可以开红色圈起来的地方吗
老师,这个红色框里的0.1是怎么来的啊,代表什么意思啊老师
老师您好,我这个圈起来的红色是怎么生成的,代表啥意思
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行