可以的,可以这么做的。
企业个税手续费返还10000元金额为9433.96元税金为566.04那么企业所得税按照10000作为收入还是9433.96呢?记账:借银行10000贷其他业务收入9433.96税金566.04
老师,晚上好。请教一下,银行看公司的月流水有多少是不是看当月账户的借贷方的合计数啊
企业个税手续费返还10000元金额为9433.96元税金为566.04那么企业所得税按照10000作为收入吗季度申报里无需调整汇算时调增税金部分对吗?季度申报的依据是利润总额不考虑税会差异不可调整是不是这个逻辑
老师,差旅费报销包含哪些呢?怎样的费用才能算做是差旅费呢?
老师你好,请问农产品可以核定一个税率吗
教培机构,小规模纳税人,一个月一百万以内的开销,做账的话,用金蝶精斗云够用不
老师,你好!公司想收购一家公司,有哪些需要注意?有没有相关文件包
老师,有关于酒店前台交接班的制度或者交接表吗
我单位是小规模纳税人,属于医疗器械公司,还未正式营业,我单位的进销存软件用那个牌子的较好,能推荐一下吗?
老师,开发票的时候,怎么知道开的明细前面的大类,是不是准确的呢?
那我把它做到去年账里面,还可以抵一点,这样操作不会有问题蛮
需要备注是以前的业务吗?
你当时做了无片收入?
当时做了无票收入吗?
没有做的
好,那你还能修改吗?修改不了的话就今年开。
不能修改,客户支付的一笔款做的预付账款,现在就喊我们补开过去
啊,那就这做到今年的收入里面。
客户的账也在我们这里做,我可不可以现在开了,把它做到去年的账里面,还可以抵扣一点所得税
不是马上要做去年的汇算了吗,还差票,我就发现前几年有笔款支付了一直没得发票,
增值税申报表你需要修改的。
要做去年的收入,你等着,税就得申报。
不是,客户的账在我们这里,现在站在客户角度来说,我们支出去的一笔款,现在收到了
现在收到了开给我们的发票,业务是前几年的,这笔费用我做到2022年,抵成本,可以不
你的意思是销售方在2023年确认收入,然后购买方在2022年做成本费用,是这个意思吗?
嗯,是的,只是这笔款是2020年付出去的
但是有风险的,确认收入的那一方,他纳税义务晚了。