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39.20日,签发转账支票支付11月份应交增值税50万元,应交城建税3.5万元,应交教育费附加1.5万元。40.21日,给予职工吴涛困难补助2000元,以现金支付。41.21日,以现金支付本月卫生费300元。42.22日,计提应收账款坏账准备金额为20000元。43.23日,结算本月工资50万元,其中:生产数控铣床工人工资11万元,数控镗床工人工资9万元,数控磨床工人工资8万元,企业管理部门人员工资8万元,车间技术管理部门人员工资7万元,销售部门人员工资7万元。44.23日,按14%计提本月应付福利费。45.23日,摊销本月车间负担的财产保险费和报刊费300元。46.24日,计提本月固定资产折旧,其中车间固定资产折旧50万元,企业管理部门固定资产折旧10万元。47.25日,购买汽车一辆,增值税专用发票上注明买价30万元,增值税进项税额为3.9万元,款项已经支付。48.25日,预付下年第一季度的厂房租赁费5万元。49.26日,分配本月应付电费2万元,其中生产车间1万元,管理部门6000元,销售部门4000元。50.26日,

2023-03-15 17:05
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2023-03-15 17:06

你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

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你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2023-03-15
您好 30、16日,管理部门报销业务招待费1000元,以现金支付。 借:管理费用1000 贷:库存现金 1000 31.16日,提取现金45万元,准备发放职工工资。 借:库存现金 450000 贷:银行存款 450000 32.17日,以现金45万元发放职工薪酬。 借:应付职工薪酬 450000 贷:库存现金 450000 33.17日,用银行存款支付印刷费2000元 借:销售费用 2000 贷:银行存款 2000 34.17日,接银行通知,应收精利公司票据8万元已收回。 借:银行账款 80000 贷:应收票据 80000 36.18日,向消防部门采购灭火器10个,每个60元,以银行存款支付,交管理部门使用。 借:管理费用 600 贷:银行存款 10*60=600 35.18日,向红十字会捐款5000元。 借:营业外支出 5000 贷:银行存款 5000 37.19日,管理部门领用丁材料10公斤。 借:管理费用 贷:原材料 38.19日,用银行存款支付下一年度报刊费2400元。 借:预付帐款 2400 贷:银行存款 2400 39.20日,签发转账支票支付11月份应交增值税5万元,应交城建税3.5万元,应交教育费附加1.5万元 借:应交税费-未交增值税 50000 借:应交税费-城建税 35000 借:应交税费-教育费附加 15000 贷:银行存款  50000%2B35000%2B15000=100000 40.21日,给予职工吴涛困难补助2000元,以现金支付。 借:管理费用 2000 贷:应付职工薪酬 2000 借:应付职工薪酬 2000 贷:库存现金2000 41.21日,以现金支付本月卫生费300元。4 借:管理费用 300 贷:库存现金 300 2.22日,计提应收账款坏账准备金额为20000元。 借:信用减值损失 20000 贷:坏账准备 20000
2022-05-08
您好 请问是需要写分录吗
2022-11-27
同学你好 你的问题是什么
2022-12-06
你好,学员,稍等一下的
2022-11-28
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