你好,具体是需要计算什么内容呢

某企业1月1日原材料期初余额40000元,材料成本差异为借方余额8000,单位计划成本为10元,1月5日购进商品1000千克,增值税专用发票注明价款为10000元,增值税1300元,另付运杂费500元,材料已入库1月12日生产产品领用500千克,车间管理领用100千克,厂部领用200千克,1月20日购进材料5000千克,增值税专用发票注明价款48900元,增值税6357元,材料已验收入库。计划成本法和实际成本法【发出存货成本采用加权平均法计算】核算
某企业2004年1月1日“原材料”账户期初余额为40000元,“材料成本差异”账户为借方余额800元,单位成本为10元;1月5日购入材料1000公斤,增值税专用发票注明的价款为10000元,增值税1700元,另支付运杂费500元,材料已入库;1月12日生产产品领用该材料500公斤,车间领用100公斤,厂部领用200公斤;1月20日购入材料5000公斤,增值税专用发票注明的价款为48900元,增值税8313元,已入库。成本法(发出材料成本采用加权平均法计算)核算。
某企业为增值税一般纳税人,该企业采用计划成本法进行原材料的核算,X1年1月1日,原材料账面计划成本为五十万元,材料成本差异的借方余额为一万元(1)1月4日购入原材料一批,取得的增值税发票上注明的原材料价款为十万元,增值税税额为一万三元,支付市内运杂费九千元,有关款项已通过银行存款支付;该批材料的计划成本为十一万元,材料已验收入库。(2)1月8日,企业持银行汇票100000元从乙工厂购入材料-批,货款为80000元,增值税为10400元,另付运杂费1500元,材料已验收入库,剩余票款退回并存入银行,该批材料的计划成本为80000元。(3)1月15日,企业采用汇兑结算方式购入材料一批,货款39000元,增值税为6630元,发票账单已到,计划成本为35000元,材料已验收入库。(4)1月20日,采用商业承兑汇票结算方式购入材料一批,材料已验收入库,发票账单未到,月末按计划成本三万四元估计入账。(5)本月领用材料的计划成本为四十万元,其中,生产领用三十五万元,车间管理部门领用四万元,厂部管理部门领用一万元。(1)编制有关业务的会计分录。(2)计算、分摊1月份的材料成本差异
某企业为一般纳税人,增值税率为13%,其存货采用计划成本法核算。上月月末“原材料”账户账面余额为400000元,“材料成本差异”账户的贷方余额为2000元。 5日,购入原材料一批,增值税专用发票注明原材料价款为500000元,增值税额为65000元;进货运费9000元。款项均已通过银行存款支付。这批材料的计划成本为520000元,材料已验收入库。 10日,购入一批材料,实际支付购买价款180000元,进项税额为23400元,运费装卸费等费用2000元,已用银行存款支付。上述材料的计划成本为180000元,材料已验收入库。 20日领用材料一批,计划成本500000元,其中:生产产品领用450000元,在建工程领用25000 元,车间一般消耗领用15000元,管理部门领用10000元。 编制10日发生的材料采购及验收入库的会计分录; 编制20日发生的领用材料的会计分录; 计算本月的材料成本差异率;
某企业2021年1月1日原材料(计划成本)期初余额为40000元,“材料成本差异借方余额800元,单位计划成本为10元。1月5日购进原材料1000Kg,增值税专用发票注明价款为10000元,增值税1300元,另支付运杂费500元(不考虑增值税),材料已入库,以银行存款支付;1月12日生产产品领用500Kg,车间管理领用100Kg,厂部领用200Kg;1月20日购进材料5000Kg,增值税专用发票注明价款为48900元,增值税6375元,材料已验收入库,以银行存款支付。要求:分别采用实际成本法(发出存货成本采用月末一次加权平均法计算)和计划成本法核算。
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?