你好,收到工会返回的工会经费 借:银行存款,贷:应付职工薪酬—工会经费 借:应付职工薪酬—工会经费,贷:管理费用
计提工会经费,缴纳工会经费,收到工会返回的工会经费的会计分录怎么写
请问一下,交纳工会经费时,直接做入 借:管理费用——工会 贷:银行存款 对吗? 但收到工会帐户上 工会经费返来的钱 怎么做账?
老师,麻烦问一下收到小企业工会经会返还,把去年交的工会经费都给我们返回来了。应该怎么做账
请问一下,收到工会返回的工会经费怎么入账
老师,请问收到工会返还的工会经费怎么做账
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
税局财报一定要要报季报吗
我计提缴纳是这样做的, 借:管理费用 贷:其他应付款-工会筹备金 借:其他应付款-工会筹备金 贷:银行存款
你好,工会经费,需要通过 应付职工薪酬 科目核算才是的
不是也可以通过其他应付款吗
你好,工会经费,需要通过 应付职工薪酬 科目核算才是的
那若是按我这样计提的话,收到返回的工会经费怎么做呢
你好,按你 其他应付款 的处理,退回的分录是 借:银行存款,贷:其他应付款—工会经费 借:其他应付款—工会经费,贷:管理费用
是要冲减管理费用吗
你好,是的,是这样的
那现在还有个问题,我们这个工会账户,原来有退回的工会费没入账,可以在现在年度入吗
你好,原来有退回的工会费没入账,可以补做入账处理
但是原来是在总公司交的,后面人员转到分公司发放工资的时候,才办理了工会专户,后面工会费都转到分公司
(是针对这个回复有什么疑问吗)
就是原来交的时候是在总公司交的,退回的是到分公司
你好,原来交的时候是在总公司交的,那退回的时候也是退回给总公司才是啊
不懂呢,现在这个银行账户上期有余额的,但是是我新增科目,这个金额怎么处理呢
你好,那分公司收到这个款项,会支付给总公司吗?
没有支付
你好,那站在分公司的角度 借:银行存款,贷:营业外收入