你好,老板垫资这个材料到了没有,销售的是产品吗?
这两笔的业务分录,我有点懵 就是公司有一个私户专门用来付款的一个账号。这张卡公司所有的费用,采购几乎都是用这一张私人卡 现在就是。需要采购一批货物果汁,然后对方供应商要求要走对公账号,付给他们货款 让后我用私户把钱转到对公账户 分录是这样写的。借:银行存款48960 贷:其他应付款个人48960 然后 现在要采购这家广东鲜活果汁生物有限科技公司的货。 钱用对公转过去 那我的借方是,借:主营业务成本48960 袋:银行存款48960 这样写对吗?
老师,我们老板跟银行贷款,以公司名字贷款的,但是银行贷款直接发放到对方厂家的账户去了,这样对方给我们开票没有问题吧?因为我们也是每个月要打款给对方订货的,结果老板一次性贷款打款100万进对方公户去了,然后每次货款从里面扣
两个老板新开的一家公司, 但是银行对公账户里没有钱(没有实缴), 然后呢,做了一笔 业务, 我们公司属于采购方, 有一家公司(对方让我们采购, 然后我们公司没有用新开的对公账户走采购,而是老板先个人垫资,然后跟这家(对方)公司签了合同,开票了。 这家公司(对方)马上走对公账户打款给我们对公账户采购款,这样做有问题吗? 会计分录怎么写?
#提问#,老师,我们公司有个项目是走的内账。实际挂靠的别的公司的,没有走我们公司的账,但实际是我们承接的项目,然后我们负责垫资,被挂靠的那个公司有了项目回款在通过私户什么的把钱转给领导。我们做的是建筑工程类的,材料是我们自己采购,然后因为我们采购,欠人家材料款,一直没付,然后被对方起诉了,法院直接把我们公司账户冻结了,并且划扣了货款(但是这家供应商不是走的我们公司的账,走的被挂靠公司那的,实际业务他知道是我们在做,所以告了我们),那这个法院从我们公户划扣的钱我应该怎么入账?
老师你好,我想问一下,就是我们公司购进粉尘仪,然后对方没有给我们开发票,开了一张收据,然后是我们股东就是微信转的账,然后嗯公司对公户报销给他的这个笔钱就是说工资对公上体现出来了,就是公司购进货物这笔钱,嗯,从对公对公账户上报销给的这个嗯股东,然后这种付款方式可以吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
你们单位需要出一个委托书,委托个人付款。
正常做账务处理,没有关系的。
就是,假设对方公司出10万,给我们公司采购的,具体采购多少钱对方公司不知道,现在就是新开账户没钱,马上进的第一笔钱就是对公账户打款过来的,这个帐怎么做,主要是钱没有走公司账户出,就进钱了
借银行存款贷预收账款。
老师,我知道这个,但是我们老板个人垫资的钱,就是投入资金,因为对方公司打款的钱里面有本金和盈利
你好,这个具体的是什么业务的,不是你单位销售给他的。
你单位投资项目,然后项目产生了分红,是这个意思吗?
就是,对方给我们10万,我们走私下垫了8万,盈利了2万,对方给我们 新开的打款10万,
借银行存款,10贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本,贷其他应付款8万。
收到的是收入,支付出去的是成本。
感谢老师呀,那就是不管他是不是对公账户采买吧
对的,是的,个人账户支付出去的,你们出一个委托书,委托个人付款。
太感谢了
不用客气,工作愉快。