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我们集团的贸易模式是FOB,船上交易,离岸就可以确认收入。但是退税按报关日期计算汇率,报关之后有可能滞港,跨期离岸,再加上离案了之后可能缓显示出库,就造成了收入汇率跟发票汇率不一样。报税的时候差异挤在未开票收入里面就可以了。

2023-03-17 08:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-17 08:32

同学你好 你的问题是什么

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快账用户3052 追问 2023-03-17 08:43

例如,我们上个月开票,截止到2.28号,结果1号再查时,2.28日还有一单是晚上11点才结关的报关单,这样他的日期显示是属于2月,这一笔我们就做未开票收入,3月初报税时也是加在一起报税的,只是这一单放在了3月开票而已,报税是加在了所属期2月里的

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快账用户3052 追问 2023-03-17 08:44

感觉很乱

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齐红老师 解答 2023-03-17 08:53

同学你好 这个你可以自己单独统计

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2023-03-17
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