《国家税务总局关于办理2022年度个人所得税综合所得汇算清缴事项的公告》

老师你好,请问一下关于个人所得税汇算清缴时,是年收入不超过12万不用缴纳个人所得税,之前已经预缴的可以申请退税是吧
老师好,个人所得税汇算清缴年收入12万以下,应纳税额400以下,就不用汇算清缴? 您给我发一下关于这个的具体政策
老师 我问一下 个人所得税年收入不超过12万是不是不用汇算清缴
“年度综合所得收入不超过12万元且需要汇算清缴补税的,或者年度汇算清缴补税金额不超过400元的,居民个人可免于办理个人所得税综合所得汇算清缴。” 这个补税金额不超过400元,假设预扣率在第一档3%,可以理解换算为应纳税不超过400元/3%=13333.33元,则不用补交个税。
有关专项附加扣除的 1、工作地城市有房子的,可以选择住房租金吗? 2、“年度综合收入不超过12万元且需要汇算清缴补税的,或者年度汇算清缴补税金额不超过400元的,居民个人可免于办理个人所得税综合所得汇算清缴。” 这个是不是年收入不超过12万的,到时年度汇算清缴时,可以不用做个税汇算清缴?或者如果汇算清缴要补税的话,也不用补?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
意思是:全年收入不超过12万应纳税额不超400,无需申报,原来缴纳的税款也不退了,是吧
是的,不汇算了,即使多缴了,也不会自动退的