借工程施工分包款,贷银行存款、应付账款。
老师您好!请问工程上由我单位支付小工费300元,但是是支付给一个分包单位,因为是合同外,分包单位的小工做的,那么零星支出表应该由谁提供,收款方应该写谁呢?谢谢!
问,我们是分包单位,总包单位帮我们代付职工工资,我们开发票给总包单位,总包直接人工费代发工资,发给了我们项目上的农民工。总包单位不需要支付款项给我单位,这个分录怎么做?
你好老师我想问下行政单位工程款支付了一部分,剩余的挂帐,预算这边的分录挂账这个怎么做
我们单位的一个工程给别人承包的,按进度付款,怎么做分录?工程完工时怎么做分录?
我们单位的一个工程给别人承包的,按进度付款(含发票),怎么做分录?工程完工时怎么做分录?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
确认收入之后结转到主营业务成本。
那收到90%的发票,增值税进项税怎做分录?
借工程施工分包款、 应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款。
那剩下10%未付,也没收到发票,也怎么处理?
你好,需要结转成本吗?不结转的话就不用做。
要结转成本的
借工程施工贷应付账款暂估。
对方给你开专票,按照不含税的暂估。w
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。