您好,请问题目在哪里呢
老师,我公司收到法律服务费500000,我能不能分期确认收入 开发票时 借:应收账款 500000 贷:预收账款 495049.5 应交税费—应交增值税4950.5 收到款时 借:银行存款 500000 贷:应收账款 500000 分12期每期确认收入时 借:预收账款 带:主营业务收入 这样做对吗?
老师,公司设置预收预付科目,收到预收款时,借现金或银行,贷预收;发货时确认收入,借预收 贷主营业务收入,还是先借预收,贷应收,然后借应收 贷主营业务?
你好老师,预收客户款项是贷:预收账款,如果发现多收了,账上记录多收的部分,为什么是借方:预收账款的负数,然后贷方:主营业务收入负数,关键不明白为什么是借方:预收账款的负数,老师帮忙分析一下,谢谢!
老师,预收账款我记在应收账款的贷方,确认收入时 借:应收账款(应该余款还是全款啊):贷主营业务收入
老师好,1.代建公司收到委托方的项目资金时,借:银行存款 贷:预收账款 2.开票确认收入时,借:预收账款 贷:主营业务收入和销项税 这样入账对吗?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
就是这个分录不理解。 预收账款的这个确认收入的分录
是这样的,一开始确认预收,不满足条件,然后在转到收入
可以理解为,我预收的钱(预收账款)减少了,实际得到的钱(主营业务收入)增多了吗?
对的,这个是可以对的