你好,是你们公司针对C公司的收入,然后支出给B公司是你们的成本?

老师,我们公司支付了一笔2万多的商标转让费给b公司,b公司也开了发票给我们公司,但是这个商标实际是转让给C公司的,请问这笔2万多的费用要怎么入账?
老师,我们是A公司,和B公司是同一个股东,B公司租赁教学场地,我们替B公司付给C公司房租费,C公司开专票给我们,合同协议是B公司和C公司签的,这样操作可以么
老师,我们A公司每年要给B公司付300万的服务费,但是这笔费用不是我们出是C公司先付给我们,我们再付给B公司,B公司给我们开了发票,我们给C开的是收据,这个要怎么做分录?
A公司有一个工程,B公司承包下来,我们是C公司供应材料给B公司,应该是我们开发票给B公司,B公司开发票给A公司,现在B公司税务欠税几年了,好多官司,对公冻结了,税务局不给B公司领发票,B公司开不了发票,A公司没有发票不付钱给B公司,平时都是通知开发票的时候,C开给B,B开给A,现在B领不了发票,C暂时还没开给B,现在C要想拿到钱,要怎么办呢?C可以直接开给A公司发票我是C公司,我现在怎么才能拿到钱,A说了发票开出来就付款,付转账支票
老师我们公司是A公司,我们公司把货物卖给C公司,但是我们不能开发票,于是让C公司给货款转给B公司,让B公司给C公司开发票,然后B公司收到货款后再转给我们A公司,我们A公司怎么写分录
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
我也可以分期确认收入,分期确认成本对吗?
你好,是你们公司针对C公司的收入,然后支出给B公司是你们的成本? 能先回复一下,是这种意思吗
是的,老师。
你好,你提供的信息,无法确定有没有分期的情况
C公司给我们转了300万,支付给B的服务费,我给C开了300万的收据,B给我开了300万的发票,300万是1年的费用,我要把300万分摊到每个月,那么一个月的成本25万,我意思我们收到C公司300万的收入是不是也可以先挂预收账款,然后按月确定营业外收入?
你好,300万是1年的(而不是一次性的),那对应的收入也可以按月确认的
那分录怎么做?
你好 收款的时候,借:银行存款,贷:预收账款 按月确认收入的时候,借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
记预收账款不是递延负债对吗?
你好,是的,是这样的
好的,谢谢老师?
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。