您好,同学,不是,抵扣联是单独和别的抵扣联认证清单一起装订, 发票联是做账凭证的附件哦

机动车销售统一发票的抵扣联需要盖发票专用章吗
我们收到了公司购车的机动车销售统一发票,抵扣联上没有盖销售单位的发票章,请问一下,抵扣联上需要盖发票章吗?
老师,下午好!机动车销售统一发票抵扣联和报税联要盖发票专用章吗
机动车销售统一发票抵扣联可以作为进项抵扣吗
发票粘贴在报销单后面还是直接把发票粘贴在记账凭证后面就可以呢?差旅费报销,也一定要填差旅费报销单吗?收到的专票发票联的机动车商业保险的发票呢,直接附在记账凭证后面吗?
老师,请问,老板一次性支付了两年的房租,是直接记费用科目,还是记哪个科目按月摊销
老师,们我们学堂k3的学习视频链接能发一下吗
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下税务申报怎么处理,
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下怎么处理也开的销票和这张进票
建筑行业材料去年做的材料入库,今年使用,可以今年结转成本吗?
去年材料票没有开票收入没结转成本,今年开票做收入可以吗?
老师,请问,我公司,我负责管内账,有三个股东,每个股东一份账,就是:a股东自己记一份支出和收入,b股东也记一份支出和收入,c股东也记一份支出和收入 比方说,a股东支付了办公费,借:管理费用~办公费2000 贷:其他应付款~a股东2000还是贷:银行存款~a股东2000,贷方用哪个科目? a股东收到货款1万,借:银行存款~a股东1万 贷:应收账款~xx公司1万
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
哦,认证清单是在认证系统打印是吧
是的,就是增值税认证平台上的呢
好的,那出纳发票联和抵扣联分开给会计就行是吧
是的呢,同学,分开给会计装订
这两个联次给会计,报税联谁保存呢老师
您好,同学,都需要给会计啊
三个联次都给会计吗?
三个都一起装订吗?
是的,同学,会计一般都是做账和报税哦,发票都是他管理的。