当你从另外一个公司购买产品时,如果支付给那个公司的服务费、物品费用或税金大于你所收到的服务、物品或税金时,就需要用“进账税转出”;如果你从另一个公司购买产品时,收到的服务、物品或税金大于你支付给那个公司的服务费、物品费用或税金,就需要用红字进项税。
老师你好,我想提问一下,记账费用时,什么时候上面的增值税 入到 进项税额科目,什么时候可以入到待抵扣进项,什么又是 进项税额转出?
什么时候用进项税转出,什么时候用视同销售
什么时候用“进项税额转出”科目 什么时候用“进项税额”红字冲减??
老师,什么时候用待认证进项税额 什么时候用待抵扣进项税额
请问老师,之前有认证过的进项税,后来退了,我开了红字信息表表,也收到了对方的红字专票,我是做进项税负数,还是进项税转出?请问老师什么时候做负数什么时候转出。
你好老师 需要简历制作 怎么弄?
老师,小数位数四舍五入,最后一个月倒挤,是什么意思?倒挤是什么意思?
老师请问小规模企业文化事业建设税季度销售额不超过6万免征,开票收入是全部收入还是只是广告收入不超过6万呀
老师好,网银服务费,有银行回单,没有发票,可以做费用抵企业所得税应纳税所得额吗?
接手以前账,发现财务软件应交增值税-40189.41,但是财务申报税务局留底税额为40297.44。即财务报表申报多申报留底金额108.03。请问自己的账怎样调增转人工差额分录?
老师2024年12月结转成本多结了1块钱,数字写错了,现在库存金额和账面金额差了1块钱,怎么调整呢
@董孝彬老师 我们是一般纳税人销售板材并提供工装。请问开发票可以按建筑服务9%开票吗?属于装饰服务吗?
多栏式明细账,过次页需要填写哪些项目的余额,后面的借方项目,需要一一对应的填写上吗?
一个人的工资,1-2月个税在A公司申报,3-4月在B公司申报,5-6月在C公司申报,这三家公司实际是同一个老板,在C公司申报时入职时间写5月,6月申报要交个税,如果填写1月入职就不用交个税,这种情况,在C公司入职时间应该写几月?
老师您好,请问机器设备需要提10年的折旧是不?使用了5年,机器不能使用了报废了,怎么处理?还能继续提折旧嘛?
我是如何计算出这些税费的呢?
你可以使用会计软件或者从会计师处获得帮助,来计算出这些税费。你需要提供相关的财务资料,以及公司的经营情况,以便会计师或者软件能够准确地计算出你需要支付的税费数量。