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什么时候涉及到进项税额转出? 是我们收到的专用发票我们认证了,对方红冲了,我们才进项税额转出吗?

2023-12-12 13:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-12 13:37

你好,你说的是对的或者发生已经认证又退货了

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快账用户9100 追问 2023-12-12 13:39

我们11月开了张发票,对方未认证,12月红冲了又开了一张正确的, 发票状态现在12月报11月的税的时候11月开的那张发票还是按正常发票处理吗(11月那张发票显示已全额红冲)?

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快账用户9100 追问 2023-12-12 13:40

我们开负数发票,申报增值税无需特别处理吗? 只有收到了负数发票,才需要做进项税额转出,是吧?

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齐红老师 解答 2023-12-12 13:41

你好,你先把原来的冲红了申报,再按正确的申报

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快账用户9100 追问 2023-12-12 14:18

现在12月是报11月的税。是正常按正数报税吧?(11月那张发票显示已全额红冲)? 红冲是在12月红冲的。

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齐红老师 解答 2023-12-12 14:23

申报的也必须冲了上月的

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快账用户9100 追问 2023-12-12 14:34

是1月报12月的税才是吧?红冲是12月发生的 我现在报11月的税,是按正数正常申报吧?

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齐红老师 解答 2023-12-12 14:35

对,那你说的就是正确的

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你好,你说的是对的或者发生已经认证又退货了
2023-12-12
你好,这个你抵扣过了就要做进项转出。
2024-09-29
影响的,你们单位认证了,开了红字确认单,你需要再次转出。
2024-12-11
您好,做进项税转出,同时冲减原先的费用 申报表填进项转出,填在附表二,填在20行
2020-12-15
收到发票放在认证时的凭证后做附件
2021-12-17
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