你好,你说的是对的或者发生已经认证又退货了
进项税只有认证过以后才能涉及进项转出这个科目吧? 比如我账上把福利费的发票做进项了,但是这个发票没认证,不会涉及进项转出这个科目,对吧?直接账上红冲刚刚的福利费进项税额金额就可以了,对吧?
由于发票未收到,11月时我们把专票认证了,然后做了进项税额转出。12月时发票又收到了,请问我们要怎么做?
请问老师,之前有认证过的进项税,后来退了,我开了红字信息表表,也收到了对方的红字专票,我是做进项税负数,还是进项税转出?请问老师什么时候做负数什么时候转出。
什么时候涉及到进项税额转出? 是我们收到的专用发票我们认证了,对方红冲了,我们才进项税额转出吗?
我们退给对方公司原料,对方公司给我们开了红字发票,我们是做进项税额转出,还是红冲进项税额
车学堂不小心注销了怎么登陆
在广东珠海如何申领外建项目的个税密码
老师,我们有笔外债借款,收到银行通知说到账了,但是没有入账,需要办理跨境人民币入账,请问这个到账是到什么意思,到哪了?
老师你好!请问一下我今天才注册的话个体工商户,下周要开票,什么时候去申报呢?
我们是一般纳税人公司销售使用过的货车分录这样写对吗?
与另外一家公司相互有货款、发票、保证金、信息服务费等业务,可以用“其他应收款”核算吗?
我公司为销售沙石行业,一般纳税人,签的采购合同含运费114元一吨,签的销售合同不含运费106一吨,这样合理?
老师,有一个500万不算,为啥不算?
与另外一家公司有货款、互相开发票、保证金、信息服务费,可以只用“其他应收款”一个往来科目核算吗?
你好,老师!我们有个公司,小规模纳税人,前任会计每月都申报着个税,但是呢每月都没有实际支付。 眼前没有员工申诉,税务预警,怎么解释呢?
我们11月开了张发票,对方未认证,12月红冲了又开了一张正确的, 发票状态现在12月报11月的税的时候11月开的那张发票还是按正常发票处理吗(11月那张发票显示已全额红冲)?
我们开负数发票,申报增值税无需特别处理吗? 只有收到了负数发票,才需要做进项税额转出,是吧?
你好,你先把原来的冲红了申报,再按正确的申报
现在12月是报11月的税。是正常按正数报税吧?(11月那张发票显示已全额红冲)? 红冲是在12月红冲的。
申报的也必须冲了上月的
是1月报12月的税才是吧?红冲是12月发生的 我现在报11月的税,是按正数正常申报吧?
对,那你说的就是正确的