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月初收到预付货款三万元,月中开票60000元,月尾支付剩余三万元,分别怎么入账

2023-03-19 18:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-19 18:59

您好,同学,是什么类型的发票啊?名称是什么?

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快账用户7942 追问 2023-03-19 19:06

增值税普通发票

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齐红老师 解答 2023-03-19 19:08

您好,是什么类型的发票哦,比如服务费,研发费,技术服务费,工程施工等?

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同学,你好 借:银行存款64500 贷:预付账款64500 借:银行存款130000 贷:预付账款130000 借:银行存款20500 贷:预付账款20500 借:预付账款215000 贷:主营业务收入 应交税费 借:
2022-06-24
正在解答中,请稍等
2022-03-31
你好,7月出口时,按7月的记账汇率冲预收账款,如果有差入在财务费用-汇兑损益中去 借:预收账款 贷:主营业务收入
2021-10-19
您好,借:预付账款 6591 贷:银行存款6591 借:原材料 借:进项税 贷:预付账款6591 贷:银行存款15489
2024-04-10
借预收账款17500➕2275➕1250 贷,主营业务收入17500, 应交税费应交增值税销项2275 银行存款1250
2023-05-04
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