不是,预收科目贷方余额指的是你收到客户款项,并录入会计账簿,但还没有实际收到。你可以等到实际收到客户款项后,再将这笔钱减少掉。
老师,请问这题我的理解正确吗? 2019.12初 1、应收账款科目余额是借方余额800000,各明细科目无贷方余额,则说明各明细科目都为借方余额。 2、再根据资料三可知:12月初的预收账款科目余额里包含预收账款-丙公司明细科目余额40000,不能收回予以核销后,该明细科目余额为0。 根据资产负债表应收账款项目的期末余额=应收账款明细科目借方余额+预收账款明细科目借方余额-与应收账款相关的坏账准备,12.31日资产负债表应收账款项目期末余额=800000-40000+608600-102400=1266200
老师,预收账款个^_^期末贷方余额是不是表明我们收了对方钱
老师,应收账款科目余额借方是负数,说明我们多收了人家的钱,还欠供应商的货,对吗?
老师,以前公司的账是记账公司做,现在拿回公司做了,前任会计留了科目余额表,我录余额明细进财务系统系统。应收账款二级科目明细余额是负数,我把数据录到预收账款的贷方,请问应收账款本年累计发生额录到预收账款的本年累计发生额的借贷方向需要改变吗?
老师,现在应收账款有贷方余额,其实应该是这家单位还差我们钱,而不是我们差票,挂错明细科目了,这个怎么调呢
发电机租赁,成本各占比是多少比较合理?
老师,我们一般上半年不开票,我一般等有收入了,再入成本,现在因以前年度活没干完对方让开了负数发票,但系统提醒了,所以我应该怎么办老师
公司被税务稽查,补税款、罚款及滞纳金合计约62万。信用登记直接被判定为D级,补收入2152403.13,补成本约1622076.20【其中取票成本80万元】,请问关于补收入和成本的账务处理怎么做?
老师老板开着自己的车子出差看项目,路上的过路费和油费,该怎么处理,会什分录
借:财务费用-手续费 200 贷:银行存款 200 当时是没有收到发票做的分录,现在收到手续费发票怎么做分录?
企业买不良资产的资产包,可以抵扣税款吗?
我们买了两台热水器,一台780,一台980,做固定资产可以吗,折旧几年,分类选哪一类呀
收到,多发工资100元,会计分录
差额开票收入250万,收入是按250万入帐吗,增值税表里又是O收入
房租入什么科目?当月开始摊销吗?分录怎么写
原来是这样,那我应该怎样做呢?
你需要在收到客户款项后,将预收科目贷方余额减少,再将收入科目的借方余额增加,从而完成收入登记。