您好,这个是不会的,不会

老师,您好,我是代账,接到一个客户18年开票60万,增值税报表正常申报,但是财务报表是0申报,19年开票80万,增值税报表正常申报,但是财务报表是0申报,现在交接给我们是没有任何之前单据和数据的,,我们可以按0来建账吗?后期务查起来会不会对我们有什么风险?
我想问下个体工商户 我之前我没报过个体的税 7月2号他自动申报了 然后我开票第二季度销售额是8W多 报表数值不对 更正申报也改不了这个数
老师,我现在更正最后一个季度的财务报表,怎么加啊?我们是小规模纳税人,我需要更正10-12月份的报表,但是我打印的财务报表出来是只能一个月一个月的打印,我不明白怎么加
老师问问更正最后一个季度的申报,会不会被查啊?我们是个体工商户
老师,我们之前财务不懂,没有正确申报,但是我现在只更正申报最后一个季度的可以没?前面的就不管他了,我们是个体工商户,小规模纳税人
纳税人资格类型:出口退(免)税企业。可不可以理解成开票是零税率,材料进项照样可抵扣?
老师好!2019年签订合同,甲方己预付款4900万,至今欠甲方发票2700万,现在发票额度没有了。如果申请额度合同日期如实填写有风险吗?申请原因写什么?款项全部在2024年前都己收到
车辆交强险必须有发票吗?还是有那个保险单就可以呢?
老师我们在天猫采购的鞋子,需要开专票,然后对方说要提供劳保证明,这个对我们公司销售和开票,和使用进项有影响吗
老师,个人出租商业用房开具普通发票,含税年租金37036元,都需要缴纳哪些税,需要缴纳多少税款?
公司租的房子,装监控,门禁等等,这个费用放到管理费用二级科目哪个费用里
你帮问下排量2.0的车,车船税是交多少钱?
我问一下我票开出去30,319元,他转账只转了30300 少了的计入啥
老师请问公司采购的农业专业合作社自产农产品农产品(大米),对方开的是免税普票,我们按13%销售,入帐是借:库存商品-农产品,应交税费-应交增值税-待抵扣进项额,贷:预付帐款,普票这样做可以吗?
老师,请问一下广告公司开了10000的票给我们,实际应该支付给2000,我们打款1万给广告公司后广告公司扣了税点把剩下的7200打到我们兄弟单位的一个户里了,现在要把这7200转回我们公户,把这次账平掉应该怎么做啊?我们只有公户
真的不会吗?因为我们之前啊财务不懂,他就零申报,但是我周六更正了最后一个季度的财务报表,和增值税,还有最后一个季度的生产经营所得,我怕被查!我们是个体工商户
对的,这种是不会的
我没有更正申报之前的,我就更正申报最后一个季度的可以没???之前的我没管它
对的,只要是年底一致就行
还有就是,生产经营所得,我只更正最后一个季度的,但是汇算清缴怎么办啊?这可是年报啊
不是你年底的时候更改了吗?、
我昨天才更改!我说我只更改最后一个季度的生产经营所得,那么汇算清缴年报怎么办呢?
这个更正。只需要更正财务报表,和增值税,还是生产经营所得吧?
您好,是财务报表,生产经营,都需要
增值税也需要把?
增值税也需要更正吧?
在吗老师
在吗老师
在吗老师,增值税是不是也需要更正?
在吗老师
在吗,老师,是不是增值税也要更正?
在的,增值税需要更正的
真的不会被查吗?我都有点怕
真的不会被查吗?
这个是不会的,只要更改了
还有就是生产经营所得我也只需要更正最后一个季度的对吧?
嗯对是这个意思的
但是汇算清缴呢???
汇算,所得税,增值税,同时调整,就没事了亲。。
汇算清缴,和生产经营所得,怎么申报啊?看那个报表
当然是看所得税了,然后还要利润表