借:管理费用/制造费用-无形资产摊销 贷:累计摊销 最后摊销无余额

老师,我摊销无形资产,借 在建工程 贷 累计摊销 会影响无形资产的期末余额吗?
购入一项无形资产,借:无形资产 贷:银行存款 ,分摊时是这样做的 借:管理费用 贷:累计摊销,这样的话即使分摊完了无形资产跟累计摊销还有余额,这样的分录对吗?
无形资产摊销分录怎么做老师,现在无形资产期末借方有余额11526
无形资产摊销会计分录,最后摊销无余额吗?不像固定资产有余额吗?
老师,您好,无形资产摊销完了,累计摊销科目贷方余额为无形资产金额,需要将累计摊销的贷方余额转掉吗?
老师待认证进项税额科目怎么写分录
老师,手工账负数用※号还是-号
老师,新公司成立,我是先税务登记还是先开银行基本户?
资产负债表,利润表填报
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
这个分录累计摊销就有余额,是不是还有一笔分录??
不是的哈,是每月都要摊销的,不是一次就摊销完毕
知道这个分录,也知道每个月摊销,但是这个分录每月做一次,最后余额不都在累计摊销这个科目了吗,不是说无余额吗??
借方和累计摊销贷方抵减后就无余额了
那总的分录是不是这样的,购进,借:无形资产贷银存,摊销时借:管理费用等贷:累计摊销,最后还要借:累计摊销贷:无形资产。对吗??
出售时才借:累计摊销贷:无形资产
那不出售就不做哈,那账上累计摊销还是有余额的??一直在纠结累计摊销无余额。
是的,累计摊销还是有余额的哈