你好,你把它放到固定资产里面的,这个固定资产还在单位吗?

请问新接手一家公司账务,银行存款有38115.86 固定资产原值988270 已折旧243127.22,只有这三个科目的余额,现在科目余额表试算不平衡,差额该怎么处理?
固定资产改扩建练习题甲公司4月28日扩建厂房一幢,原值为3000000元,预计使用年限为40年,预计净残值率为2%,采用年限平均法计提折旧,4月末已提折旧为1102500元;扩建期间用银行存款支付工程款469000元,8月10日完工交付使用,原预计使用年限不变,预计净残值调整为68500元。要求:根据以上资料,编制有关改扩建核算的各项会计分录,并计算该项固定资产9月份应提折旧额(假定不考虑增值税)。
原公司(现已注销)的固定资产平移到新公司了,在原公司的时候该固定资产已经提完折旧了,就剩残值了,然后按残值的金额开发票给新公司 ,现在新公司账上固定资产的原值就包括这笔带残值的固定资产 ,和我现在新公司的固定资产的原值金额对不上,这个怎么处理?
因为公司以前没用系统做固定资产,现在上系统了,我按照净值做的初始化。启用帐套后也是按照净值做的卡片,点资产工具栏对账,固定资产管理清单和会计科目余额是平的。那这新增的卡片还要做凭证吗,如果做了账就不平了,资产清单金额少了。 还有就是新增卡片入账日期怎么填写,因为是按照计提折旧后的净值填写的(原值),计提折旧没填写,是按照计提折旧时间填写入账日期,还是按照当初购买得日期填写入账日期
老师,新建一家公司的账套在填固定资产时该固定资产已经提完折旧的,留有预留净残值,在把固定资产新增后试算不平衡,因为原值-已计提的折旧=预留净残值没有我都填了,但试算不平衡,就少一个净残值,怎么处理
请问老师,工会开发票做账是开公司名称还是工会名称
小规模开了34万 发票 怎么做分录
公司制造业,上的erp?全部凭证都是从其他模组转过来的,作为财务负责人,应该怎么保证从其他模组转过来的凭证数量,金额保证无错?比如,结转成本入库凭证,采购入库转过来凭证,销售出库凭证,日常费用支出单据转凭证。
朴老师,我们电商经理是A公司的法人,因为A公司要开票,所以从2025.3-11月:2500/月开始在A公司报法人的工资2500申报个税,是做成现金发的,没有银行流水。从25年7月开始电商经理一直在电商公司发工资,每月发8400,但每月只申报的是1500,现在要弄规范,还要确保A公司能开票,这该怎么弄?
@朴老师还要提问的,那甲乙产品的动因呢
老师,公司可以只股权转让,不变更法定代表人吗?
经营性资产余额和经营性负债余额怎么填?
请问老师,自己交的社保怎么抵扣个税
个人出租房屋开票的税率是多少
公户转项目负责人周转金需要借条吗?
就是这个残值在固定资产里面包含。