你好,你把它放到固定资产里面的,这个固定资产还在单位吗?
请问新接手一家公司账务,银行存款有38115.86 固定资产原值988270 已折旧243127.22,只有这三个科目的余额,现在科目余额表试算不平衡,差额该怎么处理?
固定资产改扩建练习题甲公司4月28日扩建厂房一幢,原值为3000000元,预计使用年限为40年,预计净残值率为2%,采用年限平均法计提折旧,4月末已提折旧为1102500元;扩建期间用银行存款支付工程款469000元,8月10日完工交付使用,原预计使用年限不变,预计净残值调整为68500元。要求:根据以上资料,编制有关改扩建核算的各项会计分录,并计算该项固定资产9月份应提折旧额(假定不考虑增值税)。
原公司(现已注销)的固定资产平移到新公司了,在原公司的时候该固定资产已经提完折旧了,就剩残值了,然后按残值的金额开发票给新公司 ,现在新公司账上固定资产的原值就包括这笔带残值的固定资产 ,和我现在新公司的固定资产的原值金额对不上,这个怎么处理?
因为公司以前没用系统做固定资产,现在上系统了,我按照净值做的初始化。启用帐套后也是按照净值做的卡片,点资产工具栏对账,固定资产管理清单和会计科目余额是平的。那这新增的卡片还要做凭证吗,如果做了账就不平了,资产清单金额少了。 还有就是新增卡片入账日期怎么填写,因为是按照计提折旧后的净值填写的(原值),计提折旧没填写,是按照计提折旧时间填写入账日期,还是按照当初购买得日期填写入账日期
老师,新建一家公司的账套在填固定资产时该固定资产已经提完折旧的,留有预留净残值,在把固定资产新增后试算不平衡,因为原值-已计提的折旧=预留净残值没有我都填了,但试算不平衡,就少一个净残值,怎么处理
出库单金额是按发票金额吗,给客户的那联需要盖章吗
报销单写的跟客户返利佣金,发票回来是开的信息系统服务,这能行吗
老师 请问小规模季度已开普票24万了,开专票12万,这样的情况是怎么交税的?普票要交税吗
一般纳税人增值税专用发票和普通发票额度是共用的吗?
我们公司需要建七个楼,餐厅,办公楼,宿舍楼,酒店等的咱们公司核算材料工程款,。设计费,机械费,绿化带等是不是要单独核算出每个楼所费的金额
老师好,所得税是利润的百分之5,对吗
老师之前的项目的送货单,我都没装订在凭证后面,现在送货单给我我该怎么弄,这里面送货单是我上家直接送到下家公司的,送货单上大部分没我公司名称可以吗
老师好,小微企业 所得税是百分之5,增值税是3减按1对吗?
公司材料入库货款,款都一两千转私人的,然后等到一定几万金额了,私人才去税局代开发票,这种可以直接让对方手写一张收据然后做支付凭证吗,因为都是多笔通过微信转的,而且还是几个股东分别转!
老师,灵活就业人员购买社保医保,有没有失业工商、生育险呢,包含哪些险种呢
就是这个残值在固定资产里面包含。