借,固定资产清理 累计折旧 贷,固定资产 借,营业外支出 贷,固定资产清理 借,固定资产 代。营业外收入

老师,额我这边有个单位现在已经不生产了,把公司转给另外一家公司,但是那家要开固定资产发票,本公司有一些固定资产在折旧的,我要开票的话,是开固定资产折旧后的净值还是要减去残值后开
老师,我们公司买的厨具,开具了增值税专票,而且已经抵扣了进项税,入账进入固定资产,计提折旧3个月后发现需要进项税转出,打个比方,我固定资产原值100万,然后每个月折旧10万,折旧了3个月,残值率5%,现在进项税需要转出10万,请问那我的固定资产新的折旧如何确定呢?我想在原来剩余时间内进行折旧变化
原公司(现已注销)的固定资产平移到新公司了,在原公司的时候该固定资产已经提完折旧了,就剩残值了,然后按残值的金额开发票给新公司 ,现在新公司账上固定资产的原值就包括这笔带残值的固定资产 ,和我现在新公司的固定资产的原值金额对不上,这个怎么处理?
原公司(已注销)固定资产平移到新公司 ,折旧提了一半,在新公司继续提折旧 ,那么以前在原公司计提的累计折旧数就带不过来了,新公司累计折旧期初数是零,这个怎么办?
老师,新建一家公司的账套在填固定资产时该固定资产已经提完折旧的,留有预留净残值,在把固定资产新增后试算不平衡,因为原值-已计提的折旧=预留净残值没有我都填了,但试算不平衡,就少一个净残值,怎么处理
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
因为你新公司是按照发票金额作为原值,这里原值本身就对不上了呀。
那是不是不能那么开发票啊,具体应该怎么处理
你这个现在移交给他,你就是按照你的那个残值去进行开票,这个没问题啊,这是正常情况啊,没有说你这种情况他们的原值要一模一样,因为新公司拿到你这个固定资产的时候,它就不可能是按照你最开始的价值来拿的,那必然原值是不一样的。
那是不是我这个就这么放着,然后等处理这个固定资产的时候再做账务处理?
对了,后面处理的时候在做账就行了。你移交的时候就按照我前面的账务处理就行了。