你好,因为他是为了建厂房,专门借款了300万,这个300万全部都用在建厂房。

某企业于2020年10月1日从银行取得一笔专借款600万元并用于固定资产的建造,年利率8%,两年期。至2021年1月1日该固定资产建已发生资产支出600万元。2021年1月1日从银行取得一般借款300万元,年利率6%。借入款项存入银行,工程于2021年年底达到预定可使用状态。2021年2月1日用银行借款支付工程价款150万元,2021年10月1日用银行存款支付工程价款150万元。要求:计算2020年和2021年借款费用资本化念额并做借款费用相关的账务处理。
二、乙企业2021年7月1日为建造厂房,从银行取得3年期专门借款600万元,年利率为6%,按单利计息,到期一次还本付息。借入款项存入银行,工程于2022年年底达到预定可使用状态。2021年10月1日用银行存款支付工程价款300万元并开始厂房的建造,2021年12月1日用银行存款支付工程价款100万元。该项专门借款在2021年第3季度的利息收入为6万元,第4季度的利息收入为2.67万元,款项均已收到。 【要求】编制乙企业2021年相关业务会计分录。(金额单位用万元表示) (注:企业按季度进行计息,即2021年9.30、12.31需计提借款利息)
某企业2019年7月1日为建造厂房,从银行取得3年期借款300万元,年利率为6%,按单利计算,到期一次归还本息。借入款项存入银行,工程于2020年年底达到预定可使用状态。2019年10月1日用银行存款支付工程价款150万元并开始厂房的建造,2020年4月1日用银行存款支付工程价款150万元。该项专门借款在2019年第3季度的利息收入为3万元,第4季度的利息收入为1.5万元。则2019年借款费用的资本化金额为( )万元。
创展公司2019年1月1日决定采用出包方式建造一栋厂房。为建造该栋厂房,创展公司于2019年4月1日从银行借入5000万元专门借款,借款期限为2年,年利率为7%,不考虑手续费。该项专门借款在银行的存款年利率为2%。2019年7月1日,支付工程备料款2000万元,工程实体开始建造;2019年8月1日又借入一般借款500万元,年利率为8%,借款期限为3年。因发生劳务纠纷,2019年8月1日~9月30日发生工程中断;10月1日,恢复正常施工,并支付工程进度款3200万元;12月1日又借入一般借款100万元,借款期限为1年,年利率为5%,当日支付工程进度款200万元,至2019年年末工程尚未完工,预计2020年年末工程完工并达到预定可使用状态。假定创展公司按年计提并支付借款利息,专门借款利息收入于每年12月31日收存银行。要求:(1)计算2019年专门借款利息资本化金额、费用化金额。(2)计算2019年一般借款利息资本化金额、费用化金额。(3)编制2019年度与借款利息相关的会计分录(金额单位用万元表示)。
A公司于2019年1月1日正式动工兴建一仓库,工期预计为15个月,有关资料如下:(1)A公司于2019年1月1日为此工程建设借入专门借款800万元,借款期限2年,年利率6%,按年付息。(2)2019年7月1日为此工程建设借入专门借款1200万元,借款期限3年,年利率8%,按年付息。(3)工程建设期间支出情况如下:2019年1月1日:600万元2019年7月1日:900万元2020年1月1日:300万元(4)专门借款未支出部分全部存入银行,月利率0.3%(5)仓库于2020年3月31日完工,达到预定可使用状态。假定全年按360天,每月按30天计算,要求:(1)确定A公司与所建造仓库有关的借款利息资本化的期间。(2)计算2019年专门借款实际发生的利息金额。(3)计算2019年专门借款存入银行的利息收入。(4)计算2019年专门借款利息资本化金融。(5)编制2019年专门借款利息有关的会计分录
银行存款销户扣的费用如何做账
你好,老师,请问下我们公司一个种植蓝莓,一个生产果干和饮料,2024年11月份卖了一批果干给生产公司,没有开发票,做了未开票收入,然后金额少了,现在要补开发票,开正确的金额,现在还能补开发票吗
老师,我们房地产行业,我们商品房抵工程款后,施工方又出具了个转让协议,装让给第三方了,这个在税务上应该怎么处理呢?
您好老师,一般注销,需要注销公告么?
老师现金折扣怎么处理啊,就是我给对方开10万的票,他打款99800元,剩余200是现金折扣,怎么做分录
老师你好,个人代开劳务发票的税率是多少
老师,个税手续费返还,到账后,是否可以直接付给财务人员呀?
老师 有个公司11月的个税没申报没交 这个月报个税 我是申报11月个税 还是11月+1月的个税?
法人自己有一家公司(称为W公司),但是常年没有接到业务,所以成立3年来一直没有收入,也没有发工资给自己,一直都是0报税。为了生计法人同步自己也在另外一家公司(称为T公司)打工,这家公司帮他交有社保也每个月发工资,上报每月的个税系统。现在法人的公司在2026年开始接到了业务,他公司计划开始每个月发工资给法人,现在请问法人的T公司不帮他交社保不违法吧?因为考虑到法人已经在T公司交有社保了,不可能同时交两份社保的。请从税务合法角度帮我分析一下,该如何处理这种情况。
老师你好,小规模纳税人金店,本季度期只有已旧换新业务,旧首饰32万,补差8万,怎么记账怎么申报