你好,具体是针对哪一笔业务呢?
一般纳税人(1)3日,从新兴工厂购入A材料5吨,每吨1200元;购入B材料10吨,每吨900元,增值税率13%,材料尚未验收入库,款项已由银行存款支付(2)4日,用银行存款支付A、B两种材料运杂费900元。其中A材料负担300元,B材料负担600元(3)5日,从新兴工厂购入的A、B两种材料已验收入库(4)7日,从兴华工厂购入C材料5吨,每吨1000元,增值税率13%。兴华工厂代垫其他杂费300元,。材料尚未达到,贷款尚未支付(5)5日,从新星公司购入甲材料一批,增值税专用发票上注明的材料货款为10000元,增值税1300元,企业开出商业汇票支付货款,材料已验收入库(6)8日,从广发公司购入甲材料1000千克、乙材料2000千克,增值税专用发票上注明的甲材料货款30000元,增值税3900元;乙材料货款50000元,增值税6500元;供货方代垫运杂费3000元;全部款项已通过银行存款支付,材料尚未验收入库(7)30日,以银行存款偿付所欠兴华公司货款,票据到期支付新星公司票款(8)30日,从东方公司购入A材料一批,收到增值税专用发买价100000元,增值税
甲企业为一般纳税人,适用的增值税税率为13%。按实际成本法核算原材料,本月发生以下相关业务:(1)购入A材料一批,买价15000元,增值税税额1950元,运费500元,增值税税额45元,入库前的挑选整理费用700元,入库后的挑选整理费用800元,均已银行存款支付。(2)购入B材料一批,买价8000元,增值税税额1040元,以银行存款支付。一个月后B材料运抵企业,验收时发现B材料短少10%。经查明,短少的材料中20%属于定额损耗,另外80%系运输公司责任,由运输公司赔偿。(3)购入C材料一批,价款50000元,增值税税额6500元,付款条件为2/10,1/20,N/30(计算折扣时不考虑增值税),材料已经验收入库。甲企业购货后第9天付款。要求:根据以上经济业务,编制会计分录。
(二)甲公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。采购材料按实际成本法核算。该公司发生以下经济业务:1.购入A材料一批,买价10000元,增值税税额1300元,合计11300元。A材料验收入库,开出银行承兑汇票一张,面额为11300元,付款期限为两个月。两个月后通过银行付清银行承兑汇票款。暂不考虑银行手续费问题。2.购入B材料一批,增值税专用发票上载明:价款30000元,增值税税额3900元。付款条件为2/10,n/30”。B材料已验收入库【要求】1。根据业务1,编制开出票据及付款的会计分录。2根据业务2,按总价法编制购买材料:10日内付款;30日内付款的会计分录(计算现金折扣不考虑增值税)
2.企业2016年6月1日从B公司购入原材料一批,增值税专用发票列示:价款20000元,增值税税率13%,材料已经验收入库,款项尚未支付,付款条件为:3/10、N/20,现金折扣中不包括增值税,企业采用总价法核算。要求:编制相关会计分录。
核算题.1、某企业为增值税一般纳税人,采用实际成本法进行原材料的核算,增值税率13%,2019年8月份发生以下业务:(要求编制相关的会计分录。)。(1)从甲厂购入一批材料,价款10000元,增值税1300元,对方代垫运杂费1000元,人库前的挑选整理费200元,材料已验收入库。开出商业承兑汇票一张。.(2)从B公司购入一批材料,价款10000元,增值税1300元,B公司给予的现金折扣条年为“2/10,1/20,N/30”(现金折扣不考虑增值税),材料尚未入库,货款未付。s(3)从B公司购入的材料款项于10天内偿还..(4)向C公司销售产品一批,价款为30000元,增值税3900元,原预收30000不足部分对方开出转账支票支付。从四方钢厂购入A原材料一批,发票上记载的货款50000元,增值税13%,,款项均已
作为出纳,如何开具和收取支票和汇票
老师,晚上好,请问在核算个人所得税年汇算清缴时(综合所得),需要将工资薪金、劳务报酬、稿酬所得、特许这四项收入一起做汇算清缴吗?还是只要做工资薪金的收入就可以了?
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老师好,旅游行业,差额扣除,这个扣除成本确认的税额是按1%还是3%,开票是按1%的。
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法院以14147741.05元执行查封拍卖了某公司的土地使用权和地面附属物,该财产由我公司通过法院拍卖取得,由担保公司垫付了9942414.93元,由我公司支付了4205326.12元,请问我公司该怎么做账,税该怎么缴纳,暂未取得发票
生产加工企业出口退税,购进几种原材料组装变成新产品出售,购买的原材料税率有9%和13%,新产品出口退税率9%,请问是按购进原材料不含税价款计算还是按销售不含税价款计算申请退税?
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