应交增值税的计算是 48000-(15000-2400)-20000-280=15120 应交城建税15120*7%=1058.4 应交附加税15120*(3%+2%)=756

老师 这题能帮民解决一下吗[愉快]
老师,能帮我解释一下这道题吗?
老师,你能帮我看一下这道题吗?
这道题的解答过程能帮我列一下吗?最好能帮我写一下分录,谢谢
老师能帮我解答一下这道题吗?
没有发货要算应收挂账吗
老师,请问一下怎么知道公户到账的是哪个信用证
你好,我们公司安置一个残疾人可以抵扣多少个人,减免残疾人保障金 另外我们安置了残疾人,还有哪些税收优惠政策
老师,我想问下我们是销售方去年收到的款今年客户要求我们开发票,能开吗
老师您好,我们有签订一个项目,履约时间是26年6月。今年25年12月项目就验收了,我是不是就可以确认收入了呢?谢谢老师
我们现在建信融通的资金50,可以拆分一部分20付给下家么?
内账利润是负数还能分红吗?是不是分股等到利润为正数再分红
老师您好,我们公司就是现在收到2023年的材料票,金额是5470元,现在还能入账不
因为公司去年24年,收到了三张问题单位的住宿专票,我们当时全额做的销售费用没有抵扣,然后这个单位今年12月的时候被查出来了,我们到税务局做了,保证不抵扣该票,现在电子税务局系统又推送出来。让座这个企业所得税税前扣除凭证,风险提示反馈,然后所得税补税情况详细说明,现在怎么补税啊?
更正往年公积金记错了分录 要怎么调整啊 是否在今年调整 分录要怎么写啊 记错到其他应付了
借应交税费转出未交增值税15120 贷应交税费未交增值税15120
借税金及附加1814.4 贷应交税费-应交城建税1058.4 -应交附加税756