你好,是建筑施工企业,发生的成本支出?

1月初开票100万,税率9% 借:应收账款? 贷:工程结算? 应交税费? 2.1月产生工程费用20万 借:工程施工-合同成本/间接费用20 贷:银行存款等20 3.1月底确认收入30%,即30万 借:主营业务成本20 工程施工-合同毛利 10 贷:主营业务收入30 4.2月产生工程费用60万 借:工程施工-合同成本/间接费用60 贷:银行存款等60 5.2月底确认收入70%,即70万 借:主营业务成本60 工程施工-合同毛利 10 贷:主营业务收入70 6.完工 借:工程结算? 贷:工程施工-合同成本/间接费用? 贷: 工程施工-合同毛利 ? 麻烦老师帮填一下第一条和最后一条分录的金额
老师,支付给工头的人工费,他拿的发票是工程款,我做账时借:工程施工-合同成本-工程服务费,贷:银行存款,这样可以吗?
支付劳务费时借应付劳务费98000贷银行存款98000 收到发票时借工程施工-合同成本-人工费98000 贷应付劳务费 成本结转时借主营业务成本90350 贷工程施工-合同成本-人工费90350 这样对吗?
老师,工程项目完工时,分录是 借工程结算, 贷工程施工合同成本, 贷工程施工合同毛利, 贷工程施工见接费用吗
请问老师:发票上的施工费做分录的时候计:借:工程施工—合同成本—间接费用还是人工费?贷:银行存款
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
是的。我们主营业务是劳务输出
你好,那就是计入 工程施工—合同成本(人工)
好的。如果主营业务是以施工为主的就借记:工程施工——合同成本——间接费用,对吗?
你好,都是计入 工程施工—合同成本,下面的明细科目就是单位自行设置的
好的,明白了。。另外:施工项目中发生的福利费和业务招待费,在汇算清缴的时候是要从施工成本中剔出来,与管理费用的福利费和业务招待费累计计算吗?
你好,施工项目中发生的福利费和业务招待费,账务处理本来也不通过 工程施工核算的
啊,那不是我的账务处理就做错了??? 我是把所有项目工地发生的费用都计入了施工成本——间接费用的科目里了,那这样的话是不是要调整去年的账务呢?
你好,这样是不对的。 需要去调整去年的账务
啊~~我…… 那施工项目中发生的福利费用和业务 招待费应该计入哪个科目呢?
你好,计入管理费用科目核算
施工现场发生的节日福利和当地发生的招待餐费这些也计入管理费用科目?福利费也是借记:管理费用——福利费、贷记:应付职工薪酬——福利费???
你好,是的,是这样的
好吧。福利费是计提工资总额的14%,业务招待费有没有占比呢?
你好,福利费是计提工资总额的14% 业务招待费账面据实发生,汇算清缴的时候做纳税调增处理
业务招待费在汇算的时候全额调减利润吗?
你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
那如果把项目现场的生活费用和施工人员的就餐用的食品是不是也都应该归入福利费?那如果这样算的话,我们去年的福利费大大超过了工资总额的14%了
你好,超过了,做纳税调增处理就是了