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老师好,记账凭证装订好了,往里加一张原始凭证,应该怎么做比较规范呢? 答过的老师请不要先接这个问题了!! 谢谢

2023-03-21 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-21 14:57

您好,具体是加什么原始单据呢?

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快账用户3086 追问 2023-03-21 14:58

老板的工资的分割单,80%在研发部,20%在管理费用里

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快账用户3086 追问 2023-03-21 14:59

工资表的部门是研发部门

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齐红老师 解答 2023-03-21 14:59

这个自己折叠一下,附在后面就行

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快账用户3086 追问 2023-03-21 15:06

用胶棒粘一下,就行吗?

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齐红老师 解答 2023-03-21 15:08

对,胶水黏贴一下就行了

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快账用户3086 追问 2023-03-21 15:08

还有老师,比如,是4号凭证的原始凭证,粘到1号的记账凭证后面了,应该怎么处理呢? 我们公司两个人干过?

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齐红老师 解答 2023-03-21 15:08

那不错了,需要拿出来换一下

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您好,具体是加什么原始单据呢?
2023-03-21
你好 原始凭证 这个具体是什么 
2023-03-21
你好,应当把错误的记账凭证取出来,然后放入正确的记账凭证,然后装订才是的 
2023-03-25
你好同学不可以的,要把错的撤下来,然后放上正确的重新装订
2023-03-25
同学你好,税控盘服务费计入管理费用科目。 一般纳税人交服务费的分录: 借:管理费用 贷:银行存款(或库存现金) 抵减增值税应纳税额时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 小规模纳税人交服务费的分录: 借:管理费用 贷:银行存款(或库存现金) 抵减增值税应纳税额时: 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
2023-02-22
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