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老师好,我这是物业公司,25年给对方开具了清洁服务的发票80多万,今年对方付款时少付了4000多,也没让开红字发票,只说是扣款,也没出情况说明,没任何资料,后续也不会付了,这4000多我这边怎么处理,不可能一直挂在账上

2026-07-02 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-02 16:29

账务处理 差额 4000 计入信用减值损失 / 营业外支出 分录: 借:营业外支出 4000 贷:应收账款 4000 税务风险与补救 无红字发票、无扣款协议,不能冲减当期收入,增值税已按 80 多万全额申报,不做冲销; 企业所得税税前扣除:仅凭账面支出无法税前扣除,汇算清缴时需纳税调增 4000; 补救建议:补一份双方盖章的扣款确认单留存备查,降低稽查风险。

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你好; 没有收到款的话。 A公司处理坏账处理 :借信用减值损失 贷坏账准备 ; 借坏账准备贷应收账款
2022-01-04
你好,同学。这种找清楚原因,如果丢失,考虑对方提供复印件处理。
2022-07-11
1.合同执行情况确认:首先,需要与对方进行沟通,确认合同的实际执行情况。如果合同中确实约定了20万的货品,但对方只支付了部分款项,那么需要了解具体原因和后续的解决方案。 2.发票处理:如果对方已经抵扣了发票,但未支付全部款项,可以考虑与对方协商退回部分发票或者进行发票冲红处理。但需要注意的是,如果对方已经将发票入账并进行了税务申报,那么退回发票可能会涉及到一些税务问题。 3.出具证明:如果对方要求出具已经全部付款的证明,可以根据合同的实际执行情况出具证明。在证明中,需要明确注明合同的总金额、已支付金额和未支付金额等信息。
2023-12-14
你好 那么这个是正常账务处理,只是说,你们这个没有红字发票,到汇算清缴的时候进行调增的 你转到营业外支出的化,后面也是调增,效果都是一样的
2023-09-28
同学,你好 借,营业外支出,贷银行存款 分录是对的
2023-08-10
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