同学你好 这个可以的
我们公司是新企业,前面三个月购买的易耗品(没有领用登记,金额共计2万多,比如机器用油,纸箱,酒精等),我做分录时 借:制造费用 贷:周转材料~易耗品 但我们这两个月没有生产成品出来,主要调机测试买那些易耗品,月底现在那些材料用完了没有结余,我要怎样结转制造费用,可不可以把他直接结转到主营业务成本,即 借:主营业务成本 贷:制造费用
老师 我们是砂石行业 淤泥是损耗 我做了库存商品 每次结转销售成本的时候一起结转出去了 我这边要什么资料 做附件吗
老师 我们是砂石行业 淤泥是损耗 我可以在结转制成本的时候 把这个损耗做成制造费用吗
砂石行业,一吨石块可以产生百分之三十的沙子 跟六十的石子 剩下百分之10是淤泥损耗 这部分我怎么结转成本 需要什么附件
老师,我们公司2022年的制造费用调整了,金额调减了,但是2022年的成本又不能去动到,每个月月末的时候我把制造费用结转到生产成本—制造费用,再由这个科目转到主营业务成本可以吗?不然要怎么做
老师你好,我想请问下2025年6月25号我收到一张10000的数电纸质发票普票!但是已经显示作废了,这个怎么做账呀
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
几十万的损耗 制造费用 合理吗》? 我能不能先做库存商品淤泥 (其实就是损耗)然后再出库
同学你好 这个可以的哦