你好,公司带员工旅游 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
老师您好!公司付员工旅游费用46000元给旅游公司这个账怎么做的呀?
公司带员工旅游 花费怎么入账
公司报团带员工出去旅游,进福利费合适吗?
组织员工带薪旅游费记入哪个科目呢
带工人旅游,旅游公司开的旅游服务费,我打款备注什么
老师,请问a公司的股东是b公司和c公司,a公司有利润时,打到b公司,a公司交企业所得税和个人所得税么,b公司交企业所得税和个人所得税么
老师您好注册新的公司步骤
在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售,也没有按小规模的征收率开具发票的嘛,当时供应商开具了普票给我,我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
直接借管理费用 贷银行可以吗
你好,个人建议是通过 应付职工薪酬—福利费 科目过渡一下
我是先把发票挂起来 借管理费用福利费贷其他应付款 这样可以吗
你好,这过程不需要通过 其他应付款 核算
因为我付的款的发票不是同时的 发票是后面才补开的
你好,取得发票,还没有付款的时候,可以这样处理 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费
银行存款付某某旅行社机票定金 怎么入账
你好,银行存款付某某旅行社机票定金 借:其他应收款,贷:银行存款
发票开回来 借管理费用福利费 贷其他应收款吧 有问题吗 这样的话怎么体现职工薪酬呢
你好,发票开回来 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:其他应收款 计提的时候,已经体现在 应付职工薪酬—福利费 的贷方啊
还需要计提吗
你好,福利费是需要计提的