你好 申报有错的要更正申报 再年报时正常填写
老师去年我估算了成本90万,这个月给我开发票,请问我现在是否可以按去年12月份报的财务报表来申报企业汇算清缴
个体户12月份成立,然后就开出去30万发票,但记账公司12月申报个税零申报了,请问现在个税汇算清缴怎么做
请问去年有个个体工商户12月份注销掉了,申报经营所得时是零申报有可能自动默认抵扣了每年6万,现在个税汇算清缴时发现现单位不可抵扣6万了,怎么处理
老师,我司在2022.12月成立了一个查账征收的个体户,并在当月开出了28万的发票,没有费用成本票进来,申报时做了零申报,个税汇算清缴也是零申报,可不可以把这去年的28万收入,做到今年来,拿成本费用票来冲,然后申报个税?
查账征收的个体户于2023年11月成立,2023年11-12月开票30万,个税经营所得在今年1月份是按季申报还是按年汇算清缴?
过户到公司名下的别,和公司买一台二手车有啥区别
老师3季度资产负债表季末金额填写9月资产负债表的期末金额是吧?
法人名下的车过户到公司名下流程是啥
我接下来要做进项税勾选,我勾选多少金额,勾选那一段时间的呢
各位老师大家好,我手上代了一家个体工商户的账务,现在要开销售发票呢,开票金额是222900元,然后这个税是怎么算的,在没有成本发票的情况下,请老师们详细解算一下,谢谢
肖老师您好,请问公司前几个应付工资有误,老板需要在成本提现出来,然后在本月应付工资里把前几个月的错误差额提现减除,我一直纠结这样是不是减重复了,影响利润
老师,去化妆品连锁店做手工进销存的内账,有什么风险吗?
老师:老板一直没有给自己做工资,但是每月有交社保,公司只有老板一人,之前没有业务,现在9月份有进销产生利润了,没有费用票,那么9月做账时可以一笔计提1-9月的工资吗?冲减费用
老师晚上好 我们是建筑企业 专管员让我转出进项税额 理由是有简易征收 不能收到的发票全部抵扣 请问这些转出的税额如何做会计分录
老师您好,请问公司前几个应付工资有误,老板需要在成本提现出来,然后在本月应付工资里把前几个月的错误差额提现减除,我一直纠结这样是不是减重复了,影响利润
后面查实,刚好购货方也没入这30万的发票,请问我现在可以把30万的发票红冲吗
你好 原来账上要补上 后面开红字发票可以冲
原来账上要补上的意思是:12月份个税零申报的报表要修改重新申报吗,同时也要汇算清缴吗
你好 是的 是这个意思 的