你好,那你看一下你当地有免个税的政策嘛,如果你当地有免个税的政策,在应发工资里面给他填写,然后申报的时候在工资里面填写,然后再去填写免税收入。

假如外国人工资2万,8项补贴有5千,申报时按2万税前申报,然后补贴免税填表,那发工资就是2万减去个税是吧?填写的8项补贴不用另外发放是吗?假如另外发了8项补贴须按报销必须有发票处理做账,不是按应付职工薪酬-补贴做是吗?
个人所得税工资薪酬按照应发工资申报还是按照实发工资申报
您好,这里申报个人所得税是不是按应发工资(应得工资)来申报,但是问题就是高温补贴不是免个税吗?
老师好,我单位有不给员工交通补贴和高温补贴计入职工薪酬,这些是补贴是在免个税的,在申报个人所得税应付工资是涵盖这个补贴,我申报工资收入怎么填才能把这个补贴款不用缴个税?
个体户如果是查账征收,是不是要按月申报个人工资薪金所得?如果是核定征收,发工资就不需要申报个人工资薪金所得,只需申报个人经营所得税。
卖车的发票开多了,可以冲减部分吗?
老师,施工涉及占用土地和青苗赔偿,在一个协议里,分别列明土地租金金额,和青苗赔偿金额。 1、青苗赔偿这块不征收增值税,个人所得税大多是免征的对吧? 2、土地租金比如现在是2200元,那需要代开发票,需要缴纳的增值税正常是2200/1.01*0.01。但目前政策是月小于10万免征对吧? 3、那剩余的个人所得税是(2200-800)/1.01*20%对吗?
我们公司让司机拉货,我们可以替他开发票嘛,具体他要如何交税,他就是个人
公司销售家具,购买的样品计入什么费用,后面再销售又怎么入账
老师我们建筑公司把人家建厂房盖完了,现在✓办公区域进行装修,这个开票大类选哪个
调整原来账面借方应交税费45000,调成现在的税务系统里的留抵5000,怎么做会计分录
请问:第一季度的所得税申报时,收入填大了50000元,并已于4月份缴交了所得税,现在是否可以在第二季度申报时,收入减少50000元申报(考虑到1-6月合计正确就行了),可以的吗?
老师,公司开了一张销售发票227700,对方已经抵扣,现在要改合同,金额变少,所以发票要部分红冲(红冲68310),可以全额红冲吗?再开一张正确的 原合同不动,再签一个补充协议
老师,我接手的这家公司执照不是我去注册的,但是这次是第一次申报工商年报,那么我怎么查询每个股东的认缴金额是多少呢?认缴时间是什么时候呢?
老师你好,500元以下,零星采购费用,没有发票,只有采购单与收据,可以入账,税前扣除吗
老师,你看看,比如像高温补贴就不用交税的,那应该填在哪里?
本期收入后面不是有一个免税收入
嗯,是的,老师
在这里面填写就可以了。
老师,是不是有这个文,公司补给员工的交通费就可以个人所得税前扣除?
对的,是的,是这么做的。
那么比如公司补给项目经理交通1500、不超过以上的标准,做在工资表里,无需发票??就是正常的补贴在工资里的,
对的,是的,做账做到工资里。
申报个人所得税的时候,就在这些补贴和通讯费和高温补贴就合计填入免税补贴,就可以免个人所得税了“?对吗?
是的是的,是这么做,是这个意思的。