你好,可以的,可以这么做。

老师,电脑实物是去年12月份到的,发票刚开过来,新增固定资产卡片时,资本化日期是否可以写去年12月份
老师,电脑实物去年12月到的,当时没有开发票,也没有进行暂估入账,发票于今年3月份刚开过来,建卡片时,请问资本化日期写现在可以吗
老师想问下,之前因为缺少进项,去年2月在没有收到供应商开的发票时,在3月就认证了这些发票,该发票当时账上也忘记做账了,今年八月份我们收到了这部分发票,账上做来票冲暂估,需要体现税额吗,收的是专票
去年12月我暂估了一笔成本(价税合计的),当时我是这样下的凭证:借 工程施工 5474985.50元 贷 应付账款 5474985.50元,今年税务师审计出来,这张发票还没开过来,但成本全结转完来。我这边查出来才知道今年1月份到了一张发票,价税合计是3579333.50元,税额是411781.73元,当时我就这张发票下了凭证(忘了在12月份有暂估成本这回事):借 工程施工 3167551.77元 应交税费一待认证进项税额 411781.73元 贷 应付账款 3579333.50元。另外,通过这次查账发现去年12月多暂估了成本481611.00元(价税合一的),实际上对方现在只有1414410.00元的票还没有开给我公司。请问这一系列凭证应该怎样调?
老师,我们是供应链企业,专门做蔬菜和肉类配送的。这家公司我才来几天,我自己在查账的时候,发现有几笔12月份就入库了的蔬菜和肉类,入库的时候,发票没开,发票是今年1月份开进来的。但是去年12月份的账上没有做暂估入库。那我是就在1月份入购进的账务吗?当时入库的那个月,没有做暂估入库的话,会有问题吗?
收到违约金,开什么发票
找朴老师,同学你好 这个可以的 计入在建工程,完工计入固定资产就行,计不了在建,因为就是商品拿回来卖的,可以以这个理由,不好卖,加工一点,做成共享按摩椅,拿出去赚钱,23年12月库存A60余额210台,
员工签劳动合同不交社保,因为社保在其他单位交可以吗?
老师好,我们给客户提供加工费发票,可以开具为:劳务*加工费吧
老师,2025年小微企业的认定标准是什么?
办税员添加多少家企满了
老师,2024年7月18日继续教育毕业,现在还可以申请专项扣除吗?
2024年初销售方开票有误,销售方冲红多开的材料发票,购买方已经入账,,现购销双方如何入账?会涉及哪些问题?
老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
咨询下:公司无员工,残保金工资和人数 都填写 0吗?还是分别 0.01 和 1 哪种比较好?
资本化日期写去年12月份呢
你好,可以的,没有问题啊,你有证明,证明是12月份收到的就行。
写这两个日期都可以是不,只不过计提折旧月数不一样而已
不可以的,确定好了选择一个。