你好,可以的,可以这么做。
老师,电脑实物是去年12月份到的,发票刚开过来,新增固定资产卡片时,资本化日期是否可以写去年12月份
老师,电脑实物去年12月到的,当时没有开发票,也没有进行暂估入账,发票于今年3月份刚开过来,建卡片时,请问资本化日期写现在可以吗
老师想问下,之前因为缺少进项,去年2月在没有收到供应商开的发票时,在3月就认证了这些发票,该发票当时账上也忘记做账了,今年八月份我们收到了这部分发票,账上做来票冲暂估,需要体现税额吗,收的是专票
去年12月我暂估了一笔成本(价税合计的),当时我是这样下的凭证:借 工程施工 5474985.50元 贷 应付账款 5474985.50元,今年税务师审计出来,这张发票还没开过来,但成本全结转完来。我这边查出来才知道今年1月份到了一张发票,价税合计是3579333.50元,税额是411781.73元,当时我就这张发票下了凭证(忘了在12月份有暂估成本这回事):借 工程施工 3167551.77元 应交税费一待认证进项税额 411781.73元 贷 应付账款 3579333.50元。另外,通过这次查账发现去年12月多暂估了成本481611.00元(价税合一的),实际上对方现在只有1414410.00元的票还没有开给我公司。请问这一系列凭证应该怎样调?
老师,我们是供应链企业,专门做蔬菜和肉类配送的。这家公司我才来几天,我自己在查账的时候,发现有几笔12月份就入库了的蔬菜和肉类,入库的时候,发票没开,发票是今年1月份开进来的。但是去年12月份的账上没有做暂估入库。那我是就在1月份入购进的账务吗?当时入库的那个月,没有做暂估入库的话,会有问题吗?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
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亲,八月份注册的公司什么业务都没有如何做账报税呀[害羞R]求解
公司有员工暂时不来,等通知……社保还交着,像这样的情况,比如没有工资,只是交着社保,有什么风险没?
老师您好,我想请问一个关于母公司与子公司顺流交易的问题。假设某母公司持有子公司80%股权。本年度发生一笔内部交易:母公司向子公司销售成本400万元的存货,售价500万元,子公司期末未售出。母公司未实现的利润为什么是100万元?为什么不是(500-400)✘80%?子公司有20%的股权并不属于母公司,母公司销售存货给持有20%股权的股东,会实现真的利润 (500-400)✘20%,也就是20万元,那么为什么要全额抵消100万元的利润呢?
公司还没有正式运营。没有员工。个税每个月就给法人报10块钱工资。在账上和报表里也没有体现这10块钱。[笑哭R]请问这种的该怎么填?
资本化日期写去年12月份呢
你好,可以的,没有问题啊,你有证明,证明是12月份收到的就行。
写这两个日期都可以是不,只不过计提折旧月数不一样而已
不可以的,确定好了选择一个。