你好,你应该把这个电子的发票开出来,然后再红冲开一张,红冲一张是一个偶数吗?如果是奇数的话,你再申请一张。

老师。税务局刚打电话让我们去做全点发票,吧剩余的发票销了,,税盘上交了。我是不是把所有纸质票都带过去,盘里面的电子票不管。
老师,您可以帮我看一下吗?我今早在报税的时候,发现电子税务局里面增值税申报系统里面3月份开具的销项发票数据不全。我们是3月底去税局办理了数电发票业务,税控盘被税局收回了。但是税局的人说,税控盘里面的数据会同步到电子税务局开票模块里面的。我们3月份总的是开具了不含税收入1015.38万的,销项税额是132万多的。但是我看了下,我们在税控盘里面开具的发票,数据没有上传到电子税务局增值税申报里面。我3月初是抄税了的。
老师,我们地区全电发票启动了,我们公司也执行了,去年的纸质发票可以用现在的全电发票红冲吗?如果不可以的话,能否申请纸质发票,税务局给批纸质的吗?我们纸质发票的税控盘没有注销
老师,现在我们税务局通知要把税盘上交,我是不是要把里面开具的电子发票都下载下来存档?
老师就是我用税盘领取了10份纸质的专用发票,但是我确认不了,也分发不了,打电话问税务局,说现在都是在电子税务局开票了,老师那这个我需要去分发吗
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
我看了哈,我刚好没有电子发票了。剩余了20张纸质的
你好,那你应该把这个20是纸质的,应该是空白发票作废吧,你再问一下你税务局。
好的。我还有十张农产品收购发票。我回去先开了。
可以的,可以这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。