你好,可以的哦嗯嗯额

老师,甲公司委托乙公司在2019年签订建筑工程合同.乙公可分包给我公司施工,2019年甲公司已给乙公司付款,乙公司也给甲公司开了发票,今年即现在我公司要给乙公司开发票结账,但是乙公司说他们已给甲公司开过票了,说我们开票晚了,乙公司的说法对吗
请问老师,我司是一般纳税人。9月应收甲客户不含税金额100,税额13。含税金额113的货款!然后有家乙公司同样是我们客户,但乙公司是小规模公司,不能开专票!就委托我们一起开票给甲公司,甲公司给我们打款,再支付给乙公司!乙公司不含税金额是50,税额6.5。含税金额56.5!!我们都统一开票给甲公司!已银收货款!请问分录怎么做
老师好 甲乙两个公司 法人股东没关联 但是 公司注册地址在同一个地方 乙是甲的劳务分包公司 这样乙给甲开票是不是不好?
老师 我们甲公司现在地址异常,导致给上游公司开票开不了,我们委托乙公司开具,写个委托书,可以吗?乙公司和甲公司不是同一个法人,但是法人是兄妹关系
老师,我们这里有个问题想跟您请教一下。 我们公司现在有这么一个问题 我们公司和甲公司的业务,有合同,但是现在甲公司委托乙公司付款,我们给乙公司开票,这样操作的话,有一个付款委托可以吗。审计什么的能过吗?有什么财务和税务风险吗
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
那乙公司有票 做收入,甲公司把钱已经花了,公司现在业务也没有进行,乙公司的应收账怎么平
这个可以一直挂着的
一直挂着 不用去平吗
先不用平的哦嗯嗯额
12月份 到年底了,也不平吗?
借,现金 贷,应收账款
然后现金又用报销 工资或者其他的来平掉?
你好,是的哦嗯嗯额
好的 谢谢老师
请给五星好评哦嗯