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麻烦老师求公司9月份应纳增值税,谢谢

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2023-03-22 20:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-22 20:51

业务3销项税额的计算14352 可以抵扣进项税额5300/(1+6%)*6%=300

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齐红老师 解答 2023-03-22 20:51

业务4预售款不发生销项税

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齐红老师 解答 2023-03-22 20:52

业务4销项税额的计算是20280

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快账用户7236 追问 2023-03-22 20:54

业务4没明白,上面写不发生销项税,后面又是20280?

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齐红老师 解答 2023-03-22 20:55

下边这个是正确的确定

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快账用户7236 追问 2023-03-22 21:00

应纳增值税=14352−300+20280=34332么

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齐红老师 解答 2023-03-22 21:01

如果就这两业务,你的计算是对的

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快账用户7236 追问 2023-03-22 21:02

业务4的进项发票呢,进材料的进项不用管吗

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齐红老师 解答 2023-03-22 21:04

这里没有说是当月购进的

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业务3销项税额的计算14352 可以抵扣进项税额5300/(1+6%)*6%=300
2023-03-22
同学您好:是第五题吗
2023-04-09
你好! 同学,完整的题目麻烦发下!
2023-03-22
你好,是不考虑进项税额的抵扣? 
2023-03-22
你好,是一般纳税人单位的增值税? 
2024-09-08
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