您好,对的,是这个意思的哈

老师你好,问您一下公司员工和公司签订租车协议,比如每个月支付租金1000元,那员工是不得去税务局给公司开具发票,然后员工得交增值税和附税,1000元所得还得并入工资薪金所得缴纳个人所得税?那之后在使用过程中的油费通行费是不就可以报销了?然后保险和车辆维修费不可以报销
老师,请问,老板个人的车,或者员工个人的车的加油费,过路费可以入公司的账吗?如果签订租车协议,金额写多少合适?是一个月一签还是一年一签?还用去税务局代开租车发票吗?需要缴纳多少税呢?
私车公用,企业和员工签订租赁协议,员工在税局代开发票给企业入账,作为企业的会计,我想请问审核这个租车费用的发票时,我要注意什么?就是审核发票时要注意什么?
老师好,如果员工与公司签订了私车公用协议,员工没有给公司代开租金发票,那公司给员工报销的加油费等。能税前扣除吗?
私车公用的油费通行费,如果签订租赁协议,协议的租金可以是0元吗?因为确实没有支付租金给员工,但是万公司会报销他的油费通行费。如果没有租赁发票,这些油费通行费可以入账做税前扣除吗?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?