你好; 正常来说 ;资产计税基础是税法允许扣除的金额,没有特殊情况是按原值 ;你们这两个的有金额差异; 是为什么

老师,我想问下,我去年用了固定资产一次性扣除,我今年汇算清缴不是要调增嘛,我在所有固定资产这里税收金额这里已经减掉了去年一次性扣除的那些设备的折旧,那在下面11栏这里500万元以下设备器具一次性扣除这里是不是还要单独体现下,还是说可以不填
老师,之前用了固定资产500万一次性加速折旧政策,缓缴10年了企业所得税是1237909.3元,今年开始要纳税调增,金额依据是按十年分吗?123790.93一年吗?
老师,上年用了固定资产500万一次性折旧政策,今年纳税调增,第四季度做了分录 借:所得税费用 贷:递延所得税负债 ,老师那第四季度企业所得税主表里这个所得税费用要填进去吗
老师,您帮我看下:企业21年用了500万一次性折旧政策,今年要纳税调增,您看我这样填对吗,第11行(四)一次性扣除那今年要填数据吗
老师,企业21年用了500万一次性扣除政策,今年开始纳税调增,您看下第11行的数据5和6列应该怎么填,
购进白酒再销售出去,都需要缴纳什么税,税率多少?
老师,这个公司是做收藏品的,销售纪念币,或者4套人民币,这个没有进项票,这个怎么入账呀,按现在的要求平台收入都要入账 ,没有成本票,人民币也没有成本票呀
开一张货物的增值税发票,里面有个运输费,是不是不能开到一张票上
老师好,员工退休以后是不是只能签劳务合同,没到退休年龄,申报个税只算他现在的工资是不是
税务平台的征纳互动里,具体是在哪里查看呢
老师,个体户的增值税核定税率是多少
请问筹建期买大量的物资,有合同如何做账
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师杜邦分析核心公式怎么计算,管理用财务报表跟常规的财务报表有什么不一样的?
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,您是说第二列本年折旧和第五列税收折旧有差额吗,原因是21年用了500万一次性扣除政策,今年开始纳税调增。
你好;那就是对的哈 ; 你这样就是会调增数据的
老师,那您看下今年11行那500万一次性扣除那还需要填数据吗
你好; 需要写的; 还是要写的 ; 因为税务上有规定 资产的最低折旧年限的
老师,那行是灰色的,不让填
你好; 不让写的话 ; 那你就不管这个栏次了。