您好,这个是需要填到里面的
老师,我去年第四季度企业所得税申报时固定资产加速折旧了,今年第一季度报要调增吗?要的话在哪调增
老师,企业去年用了固定资产500万以内一次性折旧政策,然后做的递延所得税负债,今年纳税调增,需要调整递延所得税负债对吧,是要12月末前调整吗?
老师,2022年用固定资产500万以内一次性折旧政策,当时做的递延所得税负债是1237909.3,今年纳税调增就要是123090.93对吗
老师,这个月要缴纳企业所得税123790.93,原因是去年用了固定资产500万一次性折旧政策,所以今年开始调增,但是利润表上显示的是负数123790.93,这样对吗?账上做的分录是 借:递延所得税负债 贷:所得税费用
老师,去年用了固定资产500万一次性政策抵的企业所得税,今年汇算清缴时纳税调增,还是在第四季报就调增。
这个其他收入缴的是什么税费
请问老师,职工教育经费和工会经费分别指哪些费用?谢谢
外账会计需要内帐会计收集哪些内容
冲去年的暂估成本怎么做账
老师您好怎么新增二级科目
当月计提工资,及上月少计提工资,都当月一起结转产品成本?是不是产品成本人工余额一起结转就是啦
老师,有什么方式可以提高关于业财融合的技能呢
老师,能不能帮忙举例分析一下:折价发行债券的到期收益率为什么高于票面利率,一直不太明白这点
老师对于离职员工工资已发放记入生产成本,计提当月生产工人工资计提入生产成本,一起结转产品成本可以?
老师,如果老板想虚开发票,然后财务当着几个人的面,说让他打消这个念头,如果出了事,与财务无关,请问这么说可以吗?有没有什么不良后果的?
老师,填到哪一栏里
填写在所得税费用里面
老师,企业所得税主表里没看到所得税费用这栏
那这个是不需要填写的
确定吗老师
这个我倒是确定的呢