您好,你这个是什么意思?

老师 本年利润结转至未分配利润,不是只有在年末才会结转吗,这是9月份,也结转了 是学堂为了让学员系统学习设置的吗?实际工作中不会结转吧
老师2019年到现在年末没做过利润结转,现在本年利润科目一直是2019年年末数,如果现在补结转,只结转这个数就行吗
您好老师,我在做2023年1月的账,发现去年2022年12份没有结转损益就结账了,结转了本年利润,结账的本年利润是去年11月份的数据,老师我该怎么调整一下呢,保持数据不变呢。
老师,2022年末有一部分本年利润没有结转到未分配利润里,我现在应该怎么做呢?
老师,刚刚发现本年利润2021年末我没有做结转到未分配利润,这要怎么办,会不会有影响
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
这是二月底,结转单据,我想问在现实工作中月末没有这些单据,我怎么结转本年利润呢?
没有单据就就得根据科目汇总表上面的各个科目的余额来结转
奥知道了
嗯,帮忙给个五星好评,谢谢您
听了两个月的课了,就是不会结转
哦,您可以实际操作一下试试
奥,知道了,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您。