是的,成本就是不含税的哈

老师 小规模 开出去免税 300w。我开出的发票:建筑服务*某某中学楼智能化设备采购及施工工程。实际项目由包含硬件和施工费服务,那我开进来的成本票,对硬件和施工费的比例有要求说不能超过多少吗 合同有清单 那我材料是不是直接按照清单来 那施工费的比例呢
老师,请问我们是黄金零售商店,我做外账,对方发票来的有克数单价也有加工费,我这个怎么录入成本,要分开录入还是一起合并到克数成本 就是把加工费算到黄金价格里是吧 我们销售黄金的时候开票就是一个总金额,这个金额是含工费的,如果我录入成本分开,销售出去我分不开啊
新入职的一家公司发现上一个会计他计提成本的时候计提那个原材料燃料,我们是货运公司。他是按照实际加油的那个数计提的,但是本月收到发票呢他就冲掉发票上的那个金额,只留下税,这样子做对吗?好像不对吧!
老师,你好!请教下我们是施工单位,会计项目账上的成本数字是不包含税的吧?成本不够的话让材料商开发票来,那计入成本也是按不含税那个数字吧?
你好,老师我有个问题,领导想内外一套账,要求财务做账按规范,但是他们好多都是走私户,尤其是不开票的进项票,这就导致我们这边有的票含税,有的不含税。按规范的话没票,不能抵扣成本是一个,他们个人私户之间转账是不是也不能做,那数据我收钱付钱都不能体现出来。就是个外账了吧??如果做上了私户和私户的付款,又不符合规定吧。
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
那我如果按含税额去算的话是不是就会产生利润了
那个税是增值税,跟损益无关
打个比方我们还差50万成本发票,那这50万是按照不含税金额来计算的吧
是的,就是那个意思的
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!
老师,还有个事忘了没问,如果项目结束账上还有多余成本,那这些成本可以冲给其他项目用吗?
嗯嗯,可以抵减其他项目的
老师,在吗?
请继续问,都在的,只是回答的学员多
好的,那就保留点成本吧,多了可以抵用,就怕少了产生利润
嗯额,就那样处理就是了
前几年采购混凝土,发票现在才开来,我让对方发票备注现在的项目,那这笔成本可以放现在的项目当成本吗?
除非那个项目现在还没完工就可以
之前那个项目已经完工了,完工了就不能放现在项目用吗?
是的,只能在发生当年抵减的
那这张发票对于成本来说已经没用了吗,纯粹只能抵扣税额了吗
是的,只能抵扣进项税了。