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公司购买茶叶做福利,收到专票30000元,怎么做账务处理呢

2023-03-23 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-23 11:31

你好 借:管理费用 增值税 贷:银行存款 后续建议你增值税进项转出

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快账用户8669 追问 2023-03-23 12:21

怎么做转出操作呢,不太懂

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齐红老师 解答 2023-03-23 12:38

这个在平台选择认证不抵扣的

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快账用户8669 追问 2023-03-23 12:53

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-23 14:02

不客气 亲,满意请给五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d

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相关问题讨论
你好 借:管理费用 增值税 贷:银行存款 后续建议你增值税进项转出
2023-03-23
可以自己分开的,做福利费、合作招待费各做一部分。
2022-02-22
1、采购 借:库存商品       应交税费—应交增值税(进项税额)      贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费      贷:库存商品       应交税费—应交增值税(销项税额) 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款
2024-12-25
这个专票做做不抵扣勾选,全额计入福利费
2023-05-29
您好,价税合计入账就可以
2025-07-27
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