今年没有业务 工资自然人可以0申报
老师您好,小规模公司公帐上每月发了7个人的工资,自然人个税系统申报个人薪金所得只申报2个人的可以吗?
老师,我小规模公司公帐上每月发了5个人的工资,自然人个税系统每月只申报了2个人的可以吗?
小规模纳税人的账务处理问题,每个月都做了人员工资,也在自然人个税申报系统里面做了申报,但是没有发放,等到年底一起发放可以吗?
小米有A、B公司两家企业,都是小规模纳税人研发企业。22年10月小米法人转一项专利给A公司(专利转让),公司公账转60万给法人小米。同月法人小米又将60万转入B公司。请问A公司转给法人小米的60万算小米的工资吗?需要给法人小米申报自然人个税吗?每月法人小米的工资是B公司发放的,之前的代理讲B公司没有税务开户,所以平时B公司有软件做账但是自然人个税和财务报表是没有申报的。请问B公司每月都有发几个人的工资的,不申报自然人个税是没有关系的吗?
小规模去年给法人每个月做工资每个月申报自然人,今年没有业务我工资自然人可以0申报吗
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗