你好,你还有其他的费用发票吗?今年的可以用它来抵扣去年的。

老师好,公司租赁的办公室对外转租,他们租进来30000,租出去也3万,也不问财务的,现在需要交5个点增值税这个免不了,那不是一年下来要亏损一万多吗?有什么办法吗?让对方多付钱,也不愿意
你好老师,我这刚从记账公司接过来一个公司,他去年记了20000块钱进了招待费。现在汇算清缴,需要交2000块钱。有什么办法不交吗?
老师好,想请教个问题,我是第一次申报企业所得税汇算清缴,这个表有点看不明白,我调增了一万多块钱的业务招待费,显示是要交税,但公司是2021年成立的,享受地方性补贴,我申报的时候叫我交税223.72元,要打印申报表出来又显示已申报无需缴纳,这是什么意思,麻烦老师帮解疑一下,谢谢。
老师你好,就像我们公司要取六万块钱送礼,这个没有票,无论是取现金,还是直接打给员工,员工取出来送礼,道理都是一样的吧,都是无票支出吧,怎么样才能有好方法做到汇算清缴不调增,或者这个只能做到业务招待费么?
老师你好,去年汇算清缴我有修改过数据,由原先的交税2077元调整到需要退税,因为做了一笔暂估14.9万,然后3月有收票但是没收齐。现在的问题是到时候退税会不会税务检查到我公司来了,因为公司就一个法人,没有实际发工资,但是做了发工资的分录冲销的其他应收款,然后法人有钱了也有公转私记得其他应收款
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
个体户从开户到做账,报个税等,一套完整的操作流程,麻烦给一个,谢谢
老师,比如出口1000美元,汇率7.1,做会计分录摘要怎么写
自己公司购买的产品赠送市场销售人员了,价格如何定。分录如何做
目前没有。就是说如果今年正好有20000的费用,不应该计入招待费的。那就可以抵扣对吗?
可以的,可以这么做的。
今年的票,是不是今年5月31号之前,汇算清缴之前的票都可以用来抵扣,过了这个时间就不可以了吧
是的,是这么做的。是的
那今年的费用票我该怎么存放呢,之前的凭证都订一起了,我单独放一起吗?
账务处理做到今年,发票放到今年。
以前年度损益调整或者是利润分配未分配利润来做。
哦哦,我明白老师的意思了。但是分录还是有点做不出来,老师能提示一下吗
借以前年度损益调整,贷银行 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整。
好,谢谢老师,我在琢磨一下
不要客气,工作愉快。