要看主营业务成本的明细账是怎么出现的?
老师,您好,1—11月科目余额表库存商品的贷方余额和主营业务成本的借方余额不一致,库存商品的贷方比主营业务成本的借方多,这是哪里出了问题,要怎么调
老师,“当期主营业务成本” 是看科目余额表 本期主营业务成本借方数吗 还是看利润表本月金额的 营业成本数呢
老师,主营业务成本应该看科目余额表的借方还是贷方呀?
老师,我刚看科目余额表主营业务成本在贷方什么有问题
老师,我已结转成本,库存商品已无余额,可是科目余额表,主营业务成本,期末借方有余额,请问,这是什么情况?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票