因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值,每年都应进行减值测试

老师,这道题求经济订货批量。为什么1000要除以200?理解不了答案,麻烦给我讲一下,谢谢老师
请问老师,这个题为什么属于重要性原则呢,a不应该是谨慎型性吗?麻烦老师每个选项都一一讲解一下,谢谢。
老师,有个疑问麻烦老师解答一下啦,就是一般纳税人啥时候适用增值税进项税额加计抵减呢?这个是可以自己选择吗?还是说行业特殊的就选择这个政策??老师可以通俗易懂的讲解一下吗?谢谢
为什么呀,明明就是公允价值减少了怎么计提的金额就不是这个变动额呢?麻烦老师通俗的讲解一下,谢谢老师
麻烦老师解释为什么还要做第四步吗,不是已经有第二步了吗?解释下是不是于第二步冲突,谢谢
对方给我开了13个点的普票,说明对方是一般纳税人??
请问老师,个体户,一年开120万的发票,都需要交多少税
老师,我想请教一下,熟化车间一次性领用606KG的牛肉,生产不同规格的牛肉包(40g,20g,50g,2斤),再领料时成本对象怎么写
老师,内账需要体现税吗?接转成本税要踢出去吗
你好老师,我朋友家最近要卖房子,因为不满两年,中介说需要交增值税和个人所得税。针对这个,我有两个问题想请教老师:问题1:我朋友家的房子现在卖的价格比她买时候的价格还要低,赔钱了,这个增值税还要交吗?问题2:因为我朋友家是贷款买的房,现在还在还着房贷,中介说这个贷款可以抵扣个税,是真的吗?如果能抵扣,是怎么个抵扣法呢?麻烦老师了。
老师 我们年初推送一笔退税,税务局发函 上游公司有问题 现在这笔退税不让退了 我这笔钱我要怎么做账
23年9月财务报表未分配利润:27.7万,有5万实收资本,当时变更了法人,按5万转让,已经缴税,后来税务查到,说不能按5万转让,必须补交剩余22.7万的个人所得税,当年已经补交完毕,25年11月再次变更法人,这次以27.7万转让,老板现在问,未分配利润,现在要怎么做账,如果转给现法人,需要再次缴税么,缴哪个税?
请问进项发票已被确认出口退税,发现票开错了,让供货商红冲,供货商那边显示是待退税,不允许红冲怎么办
老师,A公司有辆车要卖给B公司的法人个人,会牵涉什么税务方面的问题吗?
老师我们是小规模,没有发票的安装费 运费这些人工费怎么做会计分录,一个月金额一万以上