你好 借:固定资产 待抵扣增值税 贷:银行存款
问下老师,8月份公司买了一台机器,对方给开的的专票,票给弄丢了,怎么办,已经抵扣认证的专票,这种怎么处理呢?
请问,增值税发票认证平台上查了去年的专用发票没有认证抵扣,可是又找不到发票,这个要怎么处理?一直不认证有没有关系的?
公司20年购买酒进的专票,一直没做账也没认证抵扣,现在税务局要求把这个票处理掉,不能认证抵扣,我应该怎么处理
老师,对方开的增值税专用发票,电话号码错误,有什么影响,还有我在2021年账务处理中一笔专票进项税抵扣了,但专票到现在没有做认证抵扣,也没有税务申报抵扣,怎么处理
你好,我想咨询一下收到的专票当月没认证抵扣,做账是做在了待抵扣进项税额,然后下个月认证抵扣了,该怎么账务处理呢
老师好,小规模纳税人因2024年重复记账多记收入,本月冲红以前凭证,怎么分录,没有以前年度损益调整科目。
老师好,我现在管理一个景区,里面的收入有门票,有自动售卖机,有饭店,有住宿,有文创产品,这些既要有材料费支出,又有货物支出,并且都得有收入,还有库存余额, 就针对这些内容,老师帮我选择一个课程,我想学习一下,谢谢!
企业所得税需要计提吗?怎么计提
企业所得税需要计提吗?怎么计提?
这个答案是不是给错了,b是错误的吧
老师,公司买的超市卡,1000元,送礼的,有发票,发票写着预付卡,还涉及个税吗?我做账是:借管理费用~业务招待费,贷银行存款
土地使用权转入无形资产,请问采用哪种摊销方式更方便,土地使用权期限是按照50年计算吗?
老师,我知道实发工资,知道缴纳社保,怎么推断出应发工资
老师,想咨询一下。这个年度做工资申报。工资数是保险前还是保险后的实际发放金额?
老师,我们根据科目余额表25.4-6月分编制的资产负债表不平:原因是 (资产负债表的负债+所有者权益)比 资产多了6800元!!因为我们是小规模纳税人第一季度3月确认收入时直接是 借:应收账款 贷:主营业务收入 含税(收入:1万,税100元)!!第二季度发现第一季度的确认收入时是含税的分录写错了!故4月做账时, 先冲减第一季度收入并计提增值税: 借 主营业务收入100元 贷应交税费-增值税 100元 借:应交税费-增值税 100元 贷:银行存款 这有啥问题吗
发票还没抵扣 固定资产抵扣凭证用什么
你这个要用合同,银行流水入账的
发票还没抵扣 如果做费用处理 费用凭证用什么
你好,可以把问题完整的列出来吗,包括图片,公式,原题目等 如果我无法回答,其他老师也可以看到的