借:应交税费-应交增值税-进项
贷:待抵扣进项税额
老师你好,我想问下,发票上个月拿来认证了放待抵扣进项税额 借方,这个月用来抵扣了该怎么做账呢?
你好,我想咨询一下收到的专票当月没认证抵扣,做账是做在了待抵扣进项税额,然后下个月认证抵扣了,该怎么账务处理呢
老师你好,做账的时候发票在当月入账了,但是增值税税金没勾选抵扣,放在下个月勾选抵扣。当月做分录我是应该做在待抵扣里,还是待认证里?
老师,上个月(2月份)有两张绿色抵扣联我没有认证,当时做的是,借:应交税费——待认证进项税额,3月份我把它认证抵扣了,请问怎么做账务处理呢?
老师好,我上个月的进项票收到了没抵扣做的“待认证进项税额”科目,现在这个月要抵扣了怎么写凭证呢
老师好!补缴2022年度企业所得税和滞纳金的账务处理
老师,售楼部销售人员有五人购买售楼人员服装的专用发票的进项税额能用于抵扣么?
老师好!请问我们建筑公司是小规模,下个月升一般纳税人,之前的项目的税务如何调整?之前开1个点的发票,以后开9个点的发票?
统计局的本月销售比上年本月销售多,增速超过30%要写原因
老师,公司有个员工离职了,不给他交社保了怎么操作
其他应收款很多的情况说明怎么写?
老师,书上为啥写的是动产抵押权是合同生效时设立
工程款收到后,巡查组检查工程后,需退回一部分工程款项给业主,这样需要怎么入账,会计分录怎么做呢
老师好,研发费用要占到收入的多少比例比较合适呢
员工火车票可以计算抵扣吗,计算公式是什么?