借:应交税费-应交增值税-进项
贷:待抵扣进项税额
老师你好,我想问下,发票上个月拿来认证了放待抵扣进项税额 借方,这个月用来抵扣了该怎么做账呢?
你好,我想咨询一下收到的专票当月没认证抵扣,做账是做在了待抵扣进项税额,然后下个月认证抵扣了,该怎么账务处理呢
老师,上个月(2月份)有两张绿色抵扣联我没有认证,当时做的是,借:应交税费——待认证进项税额,3月份我把它认证抵扣了,请问怎么做账务处理呢?
老师好,我上个月的进项票收到了没抵扣做的“待认证进项税额”科目,现在这个月要抵扣了怎么写凭证呢
老师待抵扣进项税额,和待认证进项税额,这两个科目有什么区别,就是当月来的进项税额,没认证没抵扣,留以后才抵扣的话,怎么做账务处理?
老师好!请问会计凭证装订需要打印明细账总账科目余额表这些吗
营业收入和商品销售额有什么区别吗
老师,上牌后的机动车发票可以红冲吗
请问一下股权变更是怎么操作的,税务方面,国企转国企
公司以固定资产抵债,原值2万,提折旧0.8万,抵债1万。分录怎么做?要报什么税
老师小规模3季报不交增值税,9月份月底做账可以直接写,借应交税费应交增值税,贷营业外收入吗?
老师,比如说在没有弥补去年亏损的情况下,企业所得税可以达到正常的税负率,但是弥补的去年亏损20几万,应纳税所得额变少了,达不到企业所得税正常的税负率,这样会有风险推送吗?
老师您好,公司原股东AB各50%注册资本100万,B实缴2万A0实缴,后A转C0价,那么B和C各实缴50合计新增实缴100+原B实缴2万共102万怎么记账?B累计实际102万多出2万怎么做凭证?
老师,这个自然人有个一人有限公司,能在弄个人独资吗?
房产没有办证,但是因为达到可使用状态并且已在使用,所以就入账折旧了,现在可以办证了,缴纳的契税怎么入账?