你把这个管理费用放到借方附属试一下。
记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
老师,因为双减辅导班退费多。10月份主营业务收入:负数65525.4元,主营业务成本4058元,管理费用1500元,营业外收入915元,营业外支出100元。会计分录如下:损益结转:借:主营业务收入 负数65525.4 贷:本年利润 负数65525.4 借:主营业务成本 915 贷:本年利润 915 成本结转:借:本年利润 4058 贷:主营业务成本 4058 费用,营业外支出结转:借:本年利润 1600 贷:管理费用 1500 营业外支出 100 利润结转:借:本年利润 负数70268.4 贷:利润分配—未分配利润 负数70268.4 谢谢老师。看这个对吗
老师,因为双减辅导班退费多。10月份主营业务收入:负数65525.4元,主营业务成本4058元,管理费用1500元,营业外收入915元,营业外支出100元。会计分录如下: 损益结转:借:主营业务收入 负数65525.4 贷:本年利润 负数65525.4 借:主营业务成本 915 贷:本年利润 915 成本结转:借:本年利润 4058 贷:主营业务成本 4058 费用,营业外支出结转:借:本年利润 1600 贷:管理费用 1500 营业外支出 100 利润结转:借:本年利润 负数70268.4 贷:利润分配—未分配利润 负数70268.4 谢谢老师。看这个对吗
刷单分录是不是 入账借银行存款 贷主营业务收入 报销时候借管理费用福利费 贷银行存款 成本结转借主营业务成本 贷原材料
有贷方发生额的主营业务收入,借方发生额的主营业务成本,税金及附加,管理费用,销售费用,财务费用,营业外支出,资产减值损失,结转损益类账户到本年利润账户,会计分录怎么做
公司销售货物,销售方付款运输公司,造成货物损失,运输公司给招销售方赔偿款,销售方是否开票给运输公司
酒店采购的蔬菜有些是从商户那采购的,他们开的发票我们可以抵扣吗
老师你好,我们是小规模纳税人公司,销售货品给个体工商户门店,然后给门店的销售业务补贴怎么做呢
公司买车了,固定资产一次性扣除政策可以什么时候享受
借:库存现金 贷:其他应付款 可以这样做分录嘛?
老师:补缴2021年1月-2022年8月租赁税应该怎样做账?要先计提吗?
老师您好,我公司给公司外人员付佣金,最简单的办法还能税前扣除怎么做
这种怎么办忘记凭证封面放进去
老师,我们A厂没钱发工资,b厂有钱,老板说把A 厂的工资单给b厂代发。那工资单给了b厂,我A厂怎么做账呢
想通过用友软件看公司的账,应该导出哪些内容的账呢