您好,这个是全部的吗

2018年1月1日,甲企业从二级市场支付价款1020000元(含已到付息但尚未领取的利息20000元)购入某公司发行的债券,另发生交易费用20000元。该债券面值1000000元,剩余期限为2年,票面年利率为4%,每半年付息一次,甲企业将其划分为交易性金融资产。其他资料如下:(1)2018年1月5日,收到该债券2017年下半年利息20000元;(2)2018年6月30日,该债券的公允价值为1150000元(不含利息);(3)2018年7月5日,收到该债券半年利息;(4)2018年12月31日,该债券的公允价值为110000元(不含利息);(5)2019年1月5日,收到该债券2018年下半年利息;(6)2019年3月31日,甲企业将该债券出售,取得价款1180000元(含1季度利息10000元)。假定不考虑其他因素。
2018年1月1日,甲企业从二级市场支付价款1020000元(含已到付息但尚未领取的利息20000元)购入某公司发行的债券,另发生交易费用20000元。该债券面值1000000元,剩余期限为2年,票面年利率为4%,每半年付息一次,甲企业将其划分为交易性金融资产。其他资料如下:(1)2018年1月5日,收到该债券2017年下半年利息20000元;(2)2018年6月30日,该债券的公允价值为1150000元(不含利息);(3)2018年7月5日,收到该债券半年利息;(4)2018年12月31日,该债券的公允价值为110000元(不含利息);(5)2019年1月5日,收到该债券2018年下半年利息;(6)2019年3月31日,甲企业将该债券出售,取得价款1180000元(含1季度利息10000元)。假定不考虑其他因素。1.会计分录2.累计损益
资料:甲企业为生产性企业2020年1月1日,从二级市场购入某公司发行的债券,支付价款2040000元(含已到付息期但尚未领取的利息40000元),另发生交易费用40000元。该债券面值2000000元,剩余期限为2年,票面年利率为4%,每半年付息一次,甲企业将其划分为交易性金融资产。其他资料如下:1.2020年1月5日,收到该债券2019年下半年利息40000元。2.2020年6月30日,该债券的公允价值为2300000元(不含利息)3.2020年7月5日,收到该债券2020年上半年利息。4.2020年12月31日,该债券的公允价值为2200000元(不含利息)5.2021年1月5日,收到该债券2020年下半年利息。6.2021年3月31日,甲企业将该债券出售,取得价款2360000元。7.计算交易性金融资产应交增值税。8.编制计算交易性金融资产应交增值税的会计分录。假定不考虑其他因素。要求:编制甲企业上述有关业务的会计分录。
2017年1月1日,甲企业从二级市场支付价款1020000元(含已到付息但尚未领取的利息20000元)购入某公司发行的债券,另发生交易费用20000元。该债券面值1000000元,剩余期限为2年,票面年利率为4%,每半年付息一次,甲企业将其划分为交易性金融资产。其他资料如下:(1)2017年1月5日,收到该债券2012年下半年利息20000元;(2)2017年6月30日,该债券的公允价值为1150000元(不含利息);(3)2017年7月5日,收到该债券半年利息;(4)2017年12月31日,该债券的公允价值为1100000元(不含利息);(5)2018年1月5日,收到该债券2013年下半年利息;(6)2018年3月31日,甲企业将该债券出售,取得价款1180000元(含1季度利息10000元)。假定不考虑其他因素,要求对甲做出相关账务处理。
2019年1月2日,乐云公司从二级市场以1 020 000元 (含已到付息期但尚未领取的利息20 000元)购入A公司发 行的债券,另发生交易费用20 000元,取得增值税专用发 票注明增值税税率6%,增值税1 200元。该债券面值1 000 000元,票面年利率为4%,每半年付息一次,剩余期限2年, 乐云公司将其作为交易性金融资产。 2019年1月20日,乐云公司收到A公司债券2018年下 半年利息 20 000元。2019年6月30日,乐云公司计提A公 司债券上半年的债券利息。2019年6月30日,该债券公允价 值为1 150 000元。2019年7月25日,齐鲁公司将上述A公 司债券全部出售,出售所得价款1 280 000元,存入银行。
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
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物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
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上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账